审计局2023上半年工作总结

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更新时间:2023-03-03 12:54:16 发布时间:24小时内

审计是对资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。进行审计的人员必需有独立性及具相关专业知识。常见的财务审计有以下3种:运作审计(作业审计):i乐德范文网今天为大家精心准备了审计局2023上半年工作总结,希望对大家有所帮助!

  审计局2023上半年工作总结

  xxxx年上半年,我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,服务灞桥经济社会发展。现将xxxx年上半年工作总结及下半年工作打算汇报如下:

  一、xxxx年上半年工作总结

  (一)审计项目完成情况

  上半年我局共开展审计项目xx个,上报审计信息xx篇。完成竣工决算审计xx项,核减金额x,xxx.xx万元,核减率xx.xx%,最高限价审计xx项,核减金额x,xxx.xx万元,核减率xx.xx%。

  1、深化本级预算执行审计,提升财政审计质量。

  深入开展了我区本级xxxx年度财政预算执行及其他财政收支情况的审计,重点关注预算收入和预算执行的真实性、合法性和效益性。一是重点审查非税收入征缴及入库情况,城市基础设施配套费的征收及管理情况,检查财政收入是否真实、合法,有无虚收空转非税收入,有无征收过头税、空转税款虚增财政收入的问题。二是牢牢把握“预算执行”这条主线,将同级预算执行审计、部门预算执行审计和中央“八项规定”审计调查有机结合,以重点项目、重要领域、“三公经费”等专项资金为重点,检查预算执行的真实性、合法性,促进提高财政资金使用效益。

  2、推进经济责任审计,增强领导干部依法履职意识。

  按照区委组织部的统一安排,今年上半年完成了对x名部门领导干部的经济责任审计。审计中多措并举,确保审计任务的圆满完成,合理安排审计项目,并对项目完成时间责任到人,计划到天,增强审计成本高效管理意识。

  3、积极完成上级审计机关安排的审计项目。

  xxxx年上半年完成市局安排各类审计项目。一是抽调审计骨干完成了灞桥区xxxx年保障性安居工程跟踪审计,针对审计中发现的保障性安居工程资金筹集使用方面、工程建设方面的问题提出了加强发挥灞桥区住房保障工作领导小组职能,公开相关信息的审计建议;二是按照市局统一安排,抽调审计力量对未央区xxxx年x月至xxxx年xx月地方政府性债务进行了审计。客观反映了未央区政府性债务举借、管理和使用中出现的新情况和新问题并提出了促进加强政府性债务管理,有效防范和化解潜在风险的意见和建议。按照市局规定时限上报了相关审计报告及报表;三是根据省厅及市局工作方案的要求开展八项规定审计,按照xx%的比例对全区一级预算单位进行抽查;四是开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计暨追赶超越目标完成情况审计,按照“抓重点、补短板、强弱项”的要求,进一步突出审计重点,通过查找我区在国家重大政策措施落实和追赶超越目标任务完成方面存在的问题及差距,分析存在问题及形成短板的原因,揭示体制机制等方面的深层次障碍,促进国家重大政策措施落地生根、发挥实效,助力追赶超越目标实现,推动我区经济社会持续健康发展。

  (二)其他工作完成情况

  1、提高政治站位,全面落实党建工作责任。围绕审计中心工作思考和谋划支部工作,按照计划开展各项党建活动。逐级签订党风廉政建设目标责任书,围绕基层党建七项重点工作开展“回头看”。

  2、抓好理论学习,加强党的思想建设。一是组织机关党员干部认真学习贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕全区中心工作,全面贯彻落实省、市审计工作会议精神,切实履行审计监督职能。创新“三会一课”模式,组织领导干部诵读《习近平谈治国理政》第二卷、《梁家河》,开展形式多样的“主题党日”活动x次,讲党课x次。

  3、注重审计业务学习培训,提升审计业务水平。加大了对审计业务知识的学习,积极搭建审计干部业务学习平台,上半年x名同志分三期赴x审计大学参加区县局长班、领导干部自然资源离任审计、经济责任审计培训班学习,为今后进一步规范审计程序打好基础。通过不断学习,有效提升审计人员的专业知识和业务技能。

  二、xxxx年下半年工作打算

  (一)加强审计力度,确保今年审计项目计划如期完成

  一是统筹安排审计力量,提高审计效率,对目前正在进行的同级审、部门预算执行审计等项目加快实施进度,确保如期完成;二是按照市审计局统一部署,开展精准扶贫审计;三是在纺小、东城一中、区人民医院、中医医院开展专项审计和审计调查;四是开展国有及国有控股企业审计。

  (二)加强队伍建设,提升审计干部综合素质

  强化科学管理,抓好干部后续教育和业务培训工作,大力支持审计干部参加各类资格职称考试,安排机关干部参加省市审计机关的各类专业培训,鼓励干部在职学历深造和网络在线学习。不断加强党风廉政建设、作风建设和审计文化建设,努力打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计干部队伍。

  (三)加强审计成果利用,充分实现审计价值

  下半年,我局将积极探索,加强对审计成果的利用。一是认真执行审计结果公告制度,将对同级审延伸单位的xxxx年度预算执行及其他财政收支情况审计结果进行公告。二是加大审计信息宣传力度,提升审计结果利用层面。对已完成的审计项目情况及时进行归纳整理,编写审计信息,将审计情况向社会反映和宣传。三是加大审计结果运用情况督查。加强对审计结论落实情况的跟踪检查,确保查出的问题得到整改,提出的合理化建议得到采纳。

  审计局2023上半年工作总结

  xxxx年上半年,我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,紧紧围绕区委区政府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行审计监督职责,服务全区经济社会发展大局。

  一、xxxx年上半年工作总结

  (一)审计项目完成情况

  上半年我局共开展审计项目xx个,出具审计报告x份、审计决定x份。

  1、深化本级预算执行审计,提升财政审计质量。

  开展xxxx年度同级预算执行及其他财政收支审计。一是重点关注政府性基金收支情况;二是财政局城建科建设资金的执行情况。

  2、强化经济责任审计,增强领导干部依法履职意识。

  按照区委组织部的统一安排,今年上半年完成了对x名部门领导干部的任期经济责任审计。审计中多措并举,确保审计任务的圆满完成,合理安排审计项目,并对项目完成时间责任到人,计划到天,增强审计成本高效管理意识。

  3、积极完成上级审计机关安排的审计项目。

  一是对我区xxxx年第一季度隐性债务进行审计;

  二是全市审计机关中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作;

  三是xxxx年中央和省级预算内投资项目开工建设管理情况审计调查项目,通过对我区保障性安居工程的配套设施进行调查,起到督促区各相关部门完善申请中央资金程序;

  四是审计署组织开展的xxxx年城镇保障性安居工程跟踪审计项目。针对审计中发现的保障性安居工程资金投入和使用绩效方面的问题提出了促进全面落实棚户区改造等重大政策措施,保障资金安全、促进提高资金使用绩效,揭示风险隐患,推动加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度的审计建议;

  五是完成了一季度追赶超越审计,重点审计了清理清欠民营企业中小企业账款、放管服改革政策措施落实情况、就业政策措施落实情况等内容,并按时向市审计局上报了审计报告。二季度追赶超越审计主要包括各部门落实减税降费政策、清理拖欠民营企业中小企业账款、实施乡村振兴战略和推进打好脱贫攻坚战等方面内容。

  (二)其他工作完成情况

  1、认真落实党建工作责任制,切实履行管党责任。强化领导,明确我局党建工作的责任主体,党支部书记对党建工作负总责,围绕审计中心工作思考和谋划支部工作,党支部副书记认真履行分管责任,按照机关党建工作年度目标,认真分解任务,落实责任,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局。

  2、加强思想建设,努力创建学习型党支部。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕全区中心工作,全面贯彻落实省、市审计工作会议精神,切实履行审计监督职能。认真开展“三会一课”和党员固定党日活动。每周一组织全体干部进行集中学习,按计划开展了组织生活会和民主生活会,分别对领导班子和党员进行了民主评议。

  3、注重审计业务学习培训,提升审计业务水平。加大了对审计业务知识的学习,积极搭建审计干部业务学习平台,上半年x名同志赴x审计大学参加新招入审计人员审计培训班学习,为今后进一步熟悉审计业务、规范审计程序打好基础。通过不断学习,有效提升审计人员的专业知识和业务技能。

  二、xxxx年下半年工作打算

  (一)统筹安排,确保全年审计任务按期完成

  一是统筹安排审计力量,对目前正在进行的同级预算执行及其他财政收支审计等项目加快实施进度,确保如期完成;二是按照市审计局统一部署,开展我区xxxx年以来国家建设项目招投标审计调查项目;三是我区xxxx年度精准扶贫政策措施落实和扶贫领域资金管理使用情况审计项目;四是xxxx年三、四季度国家重大政策措施跟踪审计暨追赶超越审计。

  (二)强化审计队伍建设,提升审计干部综合能力

  局领导班子高度重视审计队伍综合能力提升,安排机关干部参加省市审计机关的各类专业培训,鼓励干部在职学历深造和网络在线学习。不断加强党风廉政建设、作风建设和审计文化建设,努力打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计干部队伍。

  (三)创新审计方法,提高审计效率

  按照公共资金实现全覆盖的要求以及市局统一部署,接下来将利用信息化手段对财务数据进行分析,并将分析结果与领导干部任期经济责任审计等项目相结合,达到“一审多果”“一果多用”的效果。既实现了审计全覆盖的要求,又提高了审计效率。

  审计局2023上半年工作总结

  一、2023年上半年工作总结

  2023年上半年,县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及各级审计委员会、审计工作会议精神,按照上级审计机关总体部署和县委县政府工作要求,准确把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,依法全面履行审计监督职责,推进审计全覆盖,深化常态化“经济体检”,努力为全县经济社会高质量发展提供坚强审计保障。上半年,实施完成了县本级财政预算执行、县市场监管局和X镇领导干部经济责任审计、X小学项目预算执行审计等X个审计项目,并同步完成部门预算执行、X镇财政决算审计。另完成了上级同步实施税务部门税收征管和部门预算执行审计、社保基金审计。

  (一)围绕“全覆盖”,加强审计项目计划统筹

  全面贯彻各项改革部署,认真贯彻新发展理念,围绕推进审计全覆盖目标,坚持形式与内容统一、质量与效率兼顾,发挥审计项目计划“龙头”效应,深化财政预算执行和财政政策落实审计、重大决策部署和政策跟踪审计、民生保障资金和项目审计、经济责任和自然资源资产审计、重大公共投资审计、国企国资审计。围绕“三个报告”需求,统筹审计项目计划和组织方式,加强公共资金、国有资产、国有资源和领导干部权力运用的审计监督,加大对人民群众最关心最直接最现实的利益问题和经济平稳健康运行关系最密切问题的审计监督力度,为县委县政府决策部署提供监督保障和决策参考。2023年度计划安排审计项目X个(单独立项审计项目X个、结合实施审计项目X个),其中:财政审计项目X个、领导干部经济责任和自然资源资产离任审计项目X个、政策跟踪审计项目X个、公共投资审计项目X个、国有企业审计项目X个。

  (二)深化“经济体检”,高水平推进审计监督

  一是深化预算执行和财政政策落实情况审计。围绕财政政策提质增效,聚焦集中财力办大事、政府过紧日子等要求,实施2023年度本级财政预算执行和决算草案审计,重点关注预算执行的真实性、完整性、合规性,存量资金盘活、预算绩效管理、落实“八项规定”精神、优化财政支出结构、预算管理改革、基层“三保”、地方政府债务管控、税费征管等情况。同时通过大数据审计方式,实现部门预算执行审计全覆盖。结合领导干部经济责任审计实施了市监局预算执行审计和X镇财政决算审计。

  二是深化重大政策落实和民生保障领域审计。围绕省市县重大决策部署和政策措施落实情况开展审计,切实推动相关决策部署和政策落实。根据国家审计署、省审计厅统一安排,分别组织实施2023年度税收征管及税务部门预算执行情况审计和全省社会保险基金审计项目,重点关注了上级决策部署和政策落实、规范管理、改革推进等情况。启动X县乡镇(街道)农村“三资”管理政策执行及管理运行情况专项审计调查项目前期准备工作,将重点关注管理运行、政策执行、资金使用、项目建设、资产资源管理等情况,推动农村治理体系现代化建设,提升高水平全面建成小康社会的“成色”。

  三是深化经济责任审计。聚焦权力运行和责任落实组织实施经济责任审计和自然资源资产审计,积极主动融入干部大监督机制。上半年,组织实施完成了X镇“履职联审”和“巡审协同”审计;完成市监局领导干部经济责任审计,团县委领导干部经济责任审计项目已启动实施。

  四是深化公共投资审计。加强政府投资项目预算执行、竣工决算、专项审计调查及跟踪审计,重点关注了投资决策、建设程序、项目招投标、工程合同管理、施工和变更管理、工程价款结算等重要环节情况,推动规范建设市场和项目管理,提高政府投资绩效。上半年,完成了X县X小学扩建工程项目预算执行审计;已启动实施X市新区公寓房安置项目二期(江南地块)预算执行审计;X县农副产品交易物流中心建设项目跟踪审计持续推进中。

  (三)加强业务体系建设,推动审计事业高质量发展

  一是坚持党对审计工作的集中统一领导。组织召开县委审计委员会第三次会议,审议通过了县委审计委员会办公室关于2023年及“十三五”期间审计工作主要情况和2023年审计工作总体安排及2023年审计项目计划。完善县委审计委员会办公室的日常运行机制和综合协调功能,规范审计委员会审议事项、重大决策、重要指示批示督查督办等机制制度,全面贯彻落实各级审计委员会关于审计工作的各项决策部署。组织参加全市审计委员会办公室工作会议,并在会上作X县“三个报告”撰写经验介绍。积极谋划本年度“三个报告”框架,做好“三个报告”起草相关准备工作。

  二是全面推进质量强审和效能强审。坚持问题导向,查深查透问题和风险隐患,坚持揭示问题与推动问题解决相统一,加强“审计提醒您”作用发挥,制定出台《“审计提醒您”闭环管理试行办法》,推动被审计单位和有关部门举一反三,切实解决体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞。继续强化审计整改力度,制定出台《审计整改“三张清单”管理办法》,细化并明确了审计整改问题清单、审计整改任务清单、审计整改结果清单,进一步加强审计整改闭环管理,切实提高审计发现问题的整改率。

  三是促进审计组织方式创新和数字化改革。加强项目计划和组织方式创新,积极探索一个单位一年“最多审一次”机制。加强结合力度,运用“+政策”、“财政+”、“1+N”等方式,继续推进“履职联审”“巡审联动”,实现审计组织方式、资源配置、成果运用更加统筹有效。着力推进科技和数字强审,结合数字化改革有关工作,积极探索谋划对接数字化改革多跨场景应用需求,支持“金审三期”应用开发,完善部门预算执行大数据分析系统,推进“数据分析+现场核查”数字化审计,提高审计信息化水平。

  四是加强内部审计指导监督和服务保障。持续夯实内部审计基础,深化“点线面”结合、“训研联”并举指导监督和服务保障高效协同工作体系,深化实施内审联系点制度,根据部门(单位)、乡镇(街道)、企业各自特点分线开展分类指导,加强“基础+专题”内审人员有重点的全覆盖业务培训,全面提升内部审计“三有四化”建设水平。接待中国内部审计协会会长鲍国明一行来新调研企业内审工作,组织召开座谈交流会,……等民营企业内部审计成效得到上级领导充分肯定。同时,创新出台《内审项目委托社会机构审计管理办法》,推进国家审计与内部审计、社会审计协同发展。

  五是建设高素质专业化审计队伍。始终坚持“三个立”总要求,强化党建引领,全面完成第十四届县委第十轮巡察反馈意见整改,全面落实从严治党主体责任和“四责协同”机制,加强党风廉政、意识形态、法治建设等各方面工作。以党史学习教育为契机,深化“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化机制,邀请县党史学习教育宣传团作《X革命史》辅导报告,组织济渡革命烈士陵园开展学党史祭英烈、“红色X、百年印记——建党100周年特展”参观学习、年轻干部微深党宣讲等教育活动,进一步深化革命理想信念教育,加强机关党支部建设,全面提升党员、干部政治素养。一以贯之强化“清廉审计”建设,严明纪律,严管队伍,严格执行廉政建设各项规定、中央八项规定及审计“四严禁”工作要求和“八不准”审计纪律。同时,紧扣县委县政府中心工作,拆改、三驻三服务、信访维稳等工作顺利推进。

  二、2023年下半年工作思路

  2023年下半年,我局将继续深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及县委审计委员会第三次会议精神,按照上级审计机关总体部署和县委县政府工作要求,依法履行审计监督职责,努力为X争当“重要窗口”排头兵、实现县域现代化先行提供有力的审计支持。

  (一)倒排时间,完成年度审计项目

  下半年,审计任务依然十分繁重,人少事多的矛盾依旧十分突出。我们将坚持系统观念,继续强化项目推进,全面完成领导干部经济责任审计项目,并结合实施X镇的财政决算审计、X街道的自然资源资产离任审计和4个单位的预算执行审计;组织实施X县北京区域投资招商服务中心2023年度预算执行情况审计、乡镇(街道)农村“三资”管理政策执行及管理运行情况专项审计调查;加强公共投资项目审计,实施X县政府(国企)投资建设项目施工现场管理情况专项审计调查;加强国有企业审计,实施X县公共服务集团有限公司财务收支审计。确保圆满完成全年工作任务。组织“三个报告”的起草工作,及时向县委审计委员会、县人大、县政府报告审计工作。

  (二)推进“五个强审”,提升审计监督实效

  以“政治强审、质量强审、效能强审、科技强审、人才强审”为重点,为促进“审计窗口”建设夯实审计事业高质量发展体制机制,不断提升审计监督实效。

  一是推进政治强审。更好发挥党对审计工作集中统一领导的政治优势,进一步提高向党委审计委员会报送重大事项、重要文稿的数量,建立健全“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系,努力做到党委政府重大政策措施部署到哪里,国家利益延伸到哪里,公共资金运用到哪里,公权力行使到哪里,审计监督就跟进到哪里。

  二是推进质量强审。坚持把质量作为审计工作的“生命线”,对标“九项标准”,落实审计质量分级管控责任;坚持创优目标,突出重点、整合优势资源,从审计计划谋划到审计整改全过程打造优秀项目。坚持问题导向,深化项目实施,查深查透问题和风险隐患,完善依法审计质量管理体系和业务流程,优化审计容错纠错机制,充分发挥“审计提醒您”闭环管理、审计整改“三张清单”等制度作用,加强审计成果综合运用,提升审计成效。

  三是推进效能强审。强化审计监督与党内监督、其他监督的统筹衔接,深化履职联审和巡审联动,推动政治监督和经济监督协同发展,密切与人大、纪检监察、组织、巡察、检察等部门协作配合,实现与法律监督、纪律监督、监察监督、干部监督的有机贯通、相互协调。不断探索国家审计、内部审计、社会审计“三位一体”监督格局,推进审计机关、行业主管部门、相关单位之间权责清晰同向发力的内部审计指导监督,促进加强内部风险防控。

  四是推进科技强审。探索数字化改革与审计工作的深度融合,强化数据赋能和整体智治,充分运用现代信息技术开展审计,促进审计数据资源集中化、业务数字化、方式智能化和决策科学化。继续完善部门预算执行大数据分析系统,推进县本级财政预算执行、部门预算执行和乡镇财政决算审计全面运用“数据分析+现场核查”数字化审计,合理缩短审计现场实施时间、提高审计效率,切实提高审计信息化水平。

  五是推进人才强审。加强干部成长成才和干事创业引导,强化审计专业能力建设,持续实施素质提升工程,发挥《审计大讲堂》作用,深化审计实务导师制,加强审计干部实践锻炼、专业训练,提升审计干部学习能力、专业能力、宏观政策研究能力和审计信息化能力。同时,持续推进国家审计与内部审计高效协同,组织内审人员参加各类内部审计业务培训,提高内部审计人员素质和专业胜任能力,

  (三)持续加强队伍建设,锻造审计铁军

  把“三个立”总要求作为队伍建设根本遵循,把政治标准和政治要求贯穿干部队伍建设始终。以“清廉审计”建设为载体,以基层党建为引领,全面落实从严治党主体责任,深化“四责协同”工作机制,严格执行廉政建设各项规定、中央八项规定及审计“四严禁”工作要求和“八不准”审计纪律,落实党风廉政、意识形态、法治建设责任制,强化审计干部政治、思想、组织、纪律和作风建设。深入开展党史学习教育,进一步提升党员、干部政治理论素养。持续深化“三驻三服务”,提升服务中心大局能力,努力打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的高素质专业化审计干部队伍。

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