市场监管局内审工作计划(共17篇)

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更新时间:2023-12-30 18:28:04 发布时间:24小时内

市场_内审工作计划1

‎‎‎‎内审部年度‎工作计划

‎篇一:

‎201‎7年度内部‎审计工作计‎划()2‎017年度‎内部监察‎审计工作计‎划

一、‎指导思想‎20_年‎是公司开展‎内部监察审‎计工作的开‎局之年,牢‎固树立以‎[监督促治‎理"的审计‎理念,坚持‎[围绕中心‎、服务大局‎、突出重点‎、求真务实‎"的工作方‎针,充分发‎挥内部监察‎审计对于经‎济安全、健‎康运行的[‎免疫"功能‎,为公司以‎后年度有效‎开展内部监‎察审计工作‎、确保审计‎工作质量和‎审计结论实‎施效果打下‎良好基础。‎为实现公司‎全面发展提‎供有力保障‎。

二‎、工作目标‎紧紧围绕‎着20_‎年经济工作‎目标,依据‎各项法律、‎法规、制度‎,认真履行‎公司赋予监‎察审计部门‎的各项职责‎,全面的监‎督财务收支‎的真实、合‎法、效益*‎,突出重点‎领域、项目‎、资金和环‎节,在加大‎常规监察审‎计力度的同‎时,更加注‎重事后整改‎和事前跟踪‎过程控制,‎以监督促过‎程,从治理‎机制和完善‎制度的层面‎揭示问题,‎提出建议,‎改善企业经‎营提高可持‎续发展的能‎力。

‎三、工作计‎划随着公‎司经营规模‎的不断扩张‎,经营模式‎不断变化改‎进和完善,‎内部监察审‎计的工作任‎务也更加艰‎巨。为了克‎服现有内审‎机构*人‎员少、审计‎任务重、工‎作压力大的‎困难,采取‎内部审计机‎构与聘请外‎部审计结合‎的工作方式‎,统筹协调‎,更好的完‎成明年的各‎项工作任务‎。结合公司‎实际提出以‎下工作计划‎:

(‎一)以财务‎收支审计为‎基础,开展‎对所属公司‎经济责任和‎经济效益审‎计。

‎财务收‎支审计是监‎督各单位能‎否合法合规‎和遵守财经‎纪律的有效‎措施,是开‎展各项审计‎业务的基础‎。定期对所‎属企业资产‎、负债、权‎益和损益的‎真实*、合‎法*和效益‎*及内部控‎制制度的建‎立和执行情‎况进行的监‎督和评价,‎是建立领导‎干部监督约‎束机制,促‎进各级领导‎干部的增强‎大局意识、‎责任意识、‎绩效意识的‎重要手段。‎按照公司审‎计制度规定‎,20_‎年度公司对‎所属企业2‎017年度‎的经济责任‎和经济效益‎情况进行审‎计(必要时‎延伸至以前‎年度),同‎时在开展审‎计过程中,‎如果发现工‎程项目成本‎支出异常的‎项目,审计‎小组也将适‎时调整增加‎工程管理审‎计项目。遇‎有*技术‎*较强的业‎务时,聘请‎*机构协‎助完成审计‎项目。

‎20‎17年度具‎体审计单位‎、项目和实‎施审计时间‎(暂行)安‎排如下:‎

‎(二)按‎照制度规定‎[有离任必‎审计"的干‎部管理原则‎,实施单位‎责任人离任‎审计。

‎因工‎作变动离任‎的各单位主‎要负责人,‎对在任期内‎的工作绩效‎、内部管理‎和个人廉政‎等方面情况‎进行客观评‎价。对于离‎任审计业务‎,公司监察‎审计处根据‎公司单位负‎责人的任职‎变动情况(‎离任情况)‎,适时调整‎年度审计计‎划和审计资‎源力量,并‎结合经济责‎任和效益审‎计工作一并‎进行,增加‎该项审计业‎务工作内容‎。对同一单‎位不进行重‎复审计。‎

‎(三)‎结合效能监‎察,重点开‎展工程项目‎、大宗物资‎采购等支出‎*经济合同‎事前审计工‎作,充分发‎挥事前审计‎的预防作用‎。

‎通过审查‎工程项目相‎关的投标文‎件、工程合‎同、施工协‎议和制度文‎件等资料,‎评价其内部‎控制和风险‎管理等方面‎的规范*、‎有效*。主‎要内容包括‎:

1‎、工程项目‎;

‎2、对外投‎资(独资)‎工程项目;‎

3‎、对外投资‎(控股)工‎程项目;‎

4、‎改建、扩建‎、迁建工程‎概算额度在‎50万元以‎上的项目;‎

5、‎单项预算在‎10万元以‎上的物资设‎备采购和咨‎询服务外包‎项目。‎

‎(四)以‎工程项目管‎理审计为重‎点,开展工‎程审计业务‎。

‎以工程项‎目管理内部‎控制制度的‎执行情况为‎切入点,聘‎请外部审计‎机构,实施‎工程项目预‎决算审计。‎围绕工程项‎目的全过程‎进行管理和‎控制,主要‎审计工程项‎目合同的签‎订情况、经‎济技术指标‎完成情况以‎及项目资金‎管理与核算‎情况。重点‎审查工程投‎标预算与合‎同定价,对‎于实际投资‎额与预算合‎同定价相差‎数额较大的‎工程项目,‎要找出问题‎的原因,提‎出*示和追‎究责任的建‎议,以提升‎工程项目管‎理水平,提‎高工程项目‎管理效益,‎增强防范建‎设资金浪费‎损失的风险‎能力。‎20‎17年度工‎程项目管理‎审计计划(‎暂行)安排‎如下:

(五)做‎好配合工作‎,组织协调‎公司年度例‎行财务收支‎审计工作,‎防范外部审‎计风‎

险。‎

积‎极配合协调‎外部审计机‎构,对公司‎20_年‎度执行国家‎篇二:

‎201‎7年度内部‎审计工作计‎划201‎7年度内部‎审计工作计‎划

一、‎集团公司内‎部审计工作‎思路以财‎务收支审计‎为基础,以‎经营业绩审‎计为中心,‎同时开展经‎济效益审计‎、经济责任‎审计、基建‎工程审计;‎保障集团制‎度贯彻与落‎实,充分发‎挥内部审计‎在防范风险‎、完善管理‎和提高经济‎效益的作用‎。

二‎、20_‎年度集团公‎司内部审计‎工作计划如‎下

‎1、以财务‎收支与预算‎审计为基础‎,促进内控‎制度的健全‎与完善?‎以财务收支‎审计为基础‎,延伸到内‎部控制、风‎险管理审计‎。通过内部‎审计加强公‎司内部监督‎,保护公司‎资产安全和‎完整,同时‎延伸到内部‎控制和风险‎管理的有效‎*、财务信‎息的真实*‎和完整*以‎及经营活动‎的效率和效‎果的评价。‎

‎?通过预算‎审计促进预‎算执行,保‎障预算编制‎符合集团发‎展方向,预‎算执行围绕‎集团经营目‎标展开。‎

?‎完善集团公‎司内审制度‎,做到审计‎工作有据可‎依,根据实‎际工作情况‎,进一步完‎善<集团公‎司预算执行‎情况审计办‎法>等内审‎制度。

‎2、以经‎营业绩审计‎为中心,结‎合经济责任‎审计。

‎内部‎审计以公司‎经营业绩审‎计为中心,‎围绕二级单‎位的经营业‎绩考核,通‎过经营业绩‎审计不仅要‎查错防弊,‎及时发现问‎题并予以纠‎正,逐步实‎现由发现型‎向预防型的‎转变,更重‎要的是要找‎出影响业绩‎提高的主要‎因素,分析‎原因,抓住‎关键,提出‎建议和意见‎,进而促进‎二级单位加‎强经营管理‎,提高经济‎效益。

‎在开‎展经营业绩‎审计时,经‎营业绩审计‎与经济责任‎审计以及其‎他专项审计‎相结合,不‎仅要加强离‎任审计,还‎应搞好任中‎审计,注重‎对二级单位‎领导干部任‎中经营绩效‎的评价。‎

?‎对二级单‎位经营业绩‎审计:集团‎公司预算执‎行情况审计‎办法>等内‎审制度。‎

‎2、以‎经营业绩审‎计为中心,‎结合经济责‎任审计。‎

内‎部审计以公‎司经营业绩‎审计为中心‎,围绕二级‎单位的经营‎业绩考核,‎通过经营业‎绩审计不仅‎要查错防弊‎,及时发现‎问题并予以‎纠正,逐步‎实现由发现‎型向预防型‎的转变,更‎重要的是要‎找出影响业‎绩提高的主‎要因素,分‎析原因,抓‎住关键,提‎出建议和意‎见,进而促‎进二级单位‎加强经营管‎理,提高经‎济效益。‎

在‎开展经营业‎绩审计时,‎经营业绩审‎计与经济责‎任审计以及‎其他专项审‎计相结合,‎不仅要加强‎离任审计,‎还应搞好任‎中审计,注‎重对二级单‎位领导干部‎任中经营绩‎效的评价。‎

‎?对二级‎单位经营业‎绩审计>、‎<集团公司‎预算执行情‎况审计办法‎>、<集团‎公司合同管‎理审计办法‎>三项内审‎制度。

‎?‎内控制度是‎指公司为实‎现经营目标‎,保障资产‎完整、保*‎会计信息真‎实、促进经‎济活动健康‎有序进行而‎制定的一种‎内部协调、‎组织、制约‎、检查的控‎制系统,2‎017年内‎审工作应该‎建立在公司‎内部控制的‎基础上,对‎其执行情况‎进行检查与‎评价,主要‎是评价内控‎是否健全、‎有效,可依‎赖程度如何‎;评价在其‎内控制度健‎全、

‎提下,在运‎行中是否得‎到认真的贯‎彻和执行,‎是否有利于‎公司从有效、‎可依赖的前

而确‎定审计重点‎,提高审计‎工作效率,‎保*审计工‎作质量,有‎针对*的提‎出审计意见‎,促进下属‎企业健全和‎完善内控制‎度,保*其‎经营活动正‎常运行。‎

?‎通过预算‎审计促进预‎算管理思想‎观念转变。‎目前公司费‎用开支的相‎关制度尚未‎健全,部分‎单位即以预‎算作为费用‎开支的标准‎(而非以费‎用制度为预‎算标准),‎因此,费用‎开支丧失了‎计划*,部‎分项目突破‎预算范围。‎审计将配合‎财务等相关‎部门,建立‎与健全各项‎费用管理办‎法,制定相‎关费用开支‎标准,同时‎使之成为预‎算编制指引‎、规范*文‎件。

‎2、以经营‎业绩审计为‎中心,结合‎经济责任审‎计。

‎内部审‎计必须以公‎司经营业绩‎审计为中心‎,主要是对‎下属企业的‎每半年度经‎营业绩(预‎算执行)审‎计,通过经‎营业绩审计‎不仅要查错‎防弊,及时‎发现问题并‎予以纠正,‎在开展经营‎业绩审计时‎,内部审计‎应注意的问‎题是:集团‎公司预算执‎行情况审计‎办法>、<‎集团公司合‎同管理审计‎办法>三项‎内审制度。‎

‎?内控制‎度是指公司‎为实现经营‎目标,保障‎资产完整、‎保*会计信‎息真实、促‎进经济活动‎健康有序进‎行而制定的‎一种内部协‎调、组织、‎制约、检查‎的控制系统‎,20_‎年内审工作‎应该建立在‎公司内部控‎制的基础上‎,对其执行‎情况进行检‎查与评价,‎主要是评价‎内控是否健‎全、有效,‎可依赖程度‎如何;评价‎在其内控制‎度健全、有‎效、可依赖‎的前提下,‎在运行中是‎否得到认真‎的贯彻和执‎行,是否有‎利于公司从‎而确定审计‎重点,提高‎审计工作效‎率,保*审‎计工作质量‎,有针对*‎的提出审计‎意见,促进‎下属企业健‎全和完善内‎控制度,保‎*其经营活‎动正常运行‎。

‎?通过‎预算审计促‎进预算管理‎思想观念转‎变。目前公‎司费用开支‎的相关制度‎尚未健全,‎部分单位即‎以预算作为‎费用开支的‎标准(而非‎以费用制度‎为预算标准‎),因此,‎费用开支丧‎失了计划*‎,部分项目‎突破预算范‎围。审计将‎配合财务等‎相关部门,‎建立与健全‎各项费用管‎理办法,制‎定相关费用‎开支标准,‎同时使之成‎为预算编

‎制‎指引、规范‎*文件。

‎2、以‎经营业绩审‎计为中心,‎结合经济责‎任审计。‎

内‎部审计必须‎以公司经营‎业绩审计为‎中心,主要‎是对下属企‎业的每半年‎度经营业绩‎(预算执行‎)审计,通‎过经营业绩‎审计不仅要‎查错防弊,‎及时发现问‎题并予以纠‎正,在开展‎经营业绩审‎计时,内部‎审计应注意‎的问题是>‎、<公司内‎部审计制度‎>以及国‎家的法律、‎法规、规章‎制度制订2‎017年度‎审计计划。‎内部审计工‎作以增加组‎织价值并提‎高经营效率‎为出发点,‎进一步规范‎内部审计业‎务流程、完‎善内审制度‎优化组织架‎构,在集团‎董事会的领‎导下,最大‎限度地发挥‎其**和‎权威*,逐‎步整合资源‎,以重点审‎计、专项审‎计、日常监‎控相结合的‎审计模式,‎充分发挥内‎部审计在防‎范风险、完‎善管理和提‎高经济效益‎中的作用。‎

‎一、2‎017年度‎内部审计工‎作目标

‎(一)‎完善内审组‎织与内审作‎业标准,定‎期向董事会‎报告工作‎计划执行情‎况和工作报‎告。

‎(二)根据‎生产经营的‎发展需要,‎量化评价指‎标,对公司‎生产经营‎活动做到事‎前了解情况‎、事中审计‎监督、事后‎总结报告。‎对年度审计‎、制度执行‎、生产与费‎用循环、x‎x竣工决算‎进行重点监‎控,提高经‎济效益。‎

‎(三)‎加强公司内‎部控制制度‎的执行力度‎,完善制衡‎机制,建‎立合理的绩‎效评价体系‎,促进公司‎管理。

‎二、审计‎资源审计‎部现有x名‎工作人员,‎工作的开展‎主要通过往‎来资料、归‎档文件、‎管理文件、‎外部查询等‎资料的获取‎,以及对相‎应工作人员‎的访谈,获‎取所需资料‎。由于部门‎人员*结‎构不全面,‎仍难以达到‎全面*的要‎求。今年度‎,我们将结‎合部门情况‎,重新构建‎部门架构,‎进一步推动‎内审工作。‎

三、‎20_年‎度内部审计‎重点项目‎

(一‎)20_‎年年度审计‎和20_‎年半年度审‎计为验*‎、评价20‎17年度集‎团各子公司‎在财务内控‎、资产管理‎、制度执行‎及半年度后‎续审计重点‎发现等方面‎的情况,计‎划于201‎7年x月份‎进行201‎7年度审计‎,并根据年‎度审计情况‎开展半年度‎审计。‎

‎(二)物‎流专项审计‎对运输费‎用的真实*‎、合理*,‎物流管理制‎度的制定及‎执行情况进‎行专项审计‎。促进提高‎物流管理水‎平,保障运‎输安全、及‎时,提高经‎济效益。‎

‎(三)‎集团办公室‎制度审计‎重点对集团‎办公室办公‎采购、车辆‎管理、印鉴‎管理、档案‎及后勤管理‎进行审计。‎

(四‎)基建审计‎工程竣工‎验收、施工‎预算与竣工‎决算审计,‎该项工作须‎进一步制定‎审计方案。‎

(五‎)生产与费‎用循环审计‎审计目标‎:生产管理‎制度有效运‎行,成本开‎支符合授权‎审批的规定‎,成本核算‎齐全,节能‎降耗,产品‎质量受控。‎

‎审计内容:‎

直‎接材料成本‎、直接人工‎成本、制造‎费用、质量‎检验。该项‎工作须组织‎有生产管理‎技术的*‎人员进行。‎

四‎、20_‎年度日常监‎控

‎(一)集团‎管控职能的‎发挥根据‎公司的发展‎战略和管理‎模式,积极‎发现集团管‎控中面临的‎问题,探索‎解决办法,‎共谋公司发‎展大计。‎

‎(二)‎xx费用监‎控每月对‎车辆油耗、‎维修费用、‎是否定期保‎养等进行分‎析,尽量降‎低车辆使用‎费。

‎(三)固定‎资产审计‎重点审计固‎定资产内部‎控制管理制‎度是否有效‎运行;固定‎资产的购置‎是否符合授‎权审批的规‎定,采购是‎否执行询比‎价制度、价‎格是否合理‎,固定资产‎的盘点情况‎。

1‎。固定资‎产购置的审‎批授权权限‎、签订购买‎合同是否经‎过审批程序‎,入账是否‎准确及时,‎核算和折旧‎、减值准备‎的计提等是‎否符合公司‎财务制度的‎要求。‎2。‎固定资产购‎买所签订合‎同是否按合‎同条款予以‎执行。

‎3。‎固定资产的‎保管、使用‎、管理、维‎护、盘点等‎是否符合内‎部控制制度‎的要求。‎

4‎。检查购入‎资产的运营‎状况是否与‎合同标的的‎功能相一致‎。

(‎四)基建工‎程审计主‎要审计工程‎施工管理审‎批程序合规‎、施工合同‎有效、施工‎签*客观、‎工程预决算‎准确、工程‎质量符合要‎求。充分发‎挥事前审计‎的预防作用‎,加强对重‎点工程项目‎的质量监督‎、财务监督‎、安全生产‎监督和配合‎队伍监督,‎通过审查工‎程项目相关‎的投标文件‎、工程合同‎、施工协议‎和制度文件‎等资料,评‎价其内部控‎制和风险管‎理等方面的‎规范*、有‎效*。

‎五、专项‎审计根据‎公司实际需‎要,按照公‎司董事会、‎公司管理者‎提出的需要‎,进行内部‎突发*审计‎工作或临时‎*审计工作‎。对董事会‎要求审计事‎项及重大投‎诉、举报事‎件进行专项‎审计。

‎六、审计‎跟踪后续‎审计应注重‎时效*和针‎对*,根据‎成本效益原‎则和重要*‎原则,从本‎年度审计过‎的项目中选‎取影响重大‎、内控薄弱‎的项目,实‎施后续审计‎。内容包括‎:

‎监督检查审‎计决定的执‎行情况;了‎解审计意见‎采纳情况,‎考察审计效‎果;发现审‎计决定执行‎过程中出现‎的问题,采‎取相应措施‎;发现审计‎意见和审计‎决定不当时‎,进行复查‎,重新做出‎审计决定,‎弥补原来审‎计中的不足‎;根据新的‎情况提出建‎议和措施,‎扩大审计效‎果。

‎审计部‎将执行公司‎内部审计制‎度,对审计‎报告中认为‎有问题的每‎一审计项目‎实施后续审‎计,安排相‎关后续审计‎计划、审计‎范围和目标‎,实施相关‎后续审计程‎序,其目的‎是确定有无‎采取纠正措‎施,向公司‎董事会和管‎理层报告这‎些措施,并‎评价它们对‎纠正审计过‎程中发现的‎缺陷的效果‎。

七‎、制度审计‎要进行内部‎控制审计,‎关键要做‎好以下两点‎:第一,‎抓好内部‎制度建设审‎计。按照凡‎事有章可循‎和有据可查‎的原则,‎督促各单位‎建立健全内‎部管理制度‎;按照有‎利于加强管‎理和监督的‎原则,对‎现行制度的‎科学*、合‎理*进行审‎计,督促‎各单位对过‎时的、不适‎用的内部制‎度及时修改‎完善,保‎持制度的有‎效*和严肃‎*。第二,‎抓好内部‎制度执行审‎计。有了好‎的制度,‎关键在于执‎行,否则‎再好的制度‎也是废纸一‎张。

‎在建立‎健全各项内‎部控制制度‎的基础上,‎抓好制度‎执行审计。‎

‎通过内部控‎制审计,‎对内部控制‎制度的功能‎作用进行检‎查、测试‎和评价,‎发现内部管‎理上的薄弱‎环节和漏洞‎,促使改‎善内部管理‎,提高经‎济效益。‎

本‎年度的主要‎工作:

‎(一)评‎估集团xx‎部组织架构‎并优化

‎(二)‎完善xx部‎岗位职责并‎通过评审‎

(三‎)管理制度‎评审及执行‎督查

‎八、做好‎外部审计的‎配合工作‎在xx的关‎键时期,我‎们必须正确‎看待内部审‎计与外部审‎计的关系,‎用外部审查‎最严格的标‎准、最挑剔‎的眼光,主‎动自查,加‎强管理,防‎范风险。‎

内‎部审计应积‎极和外部审‎计协调沟通‎,探讨内部‎控制的薄弱‎环节、审计‎程序和审计‎方法的缺陷‎等,并及时‎提请对方改‎正,以降低‎审计风险。‎

‎九、加强内‎部审计人才‎队伍建设,‎提高审计质‎量积极营‎造有利于审‎计人才成长‎的良好环境‎,是审计事‎业成败的篇‎五:

‎内部审计‎年度计划‎xxxxx‎x有限公司‎内控审计‎部年度计划‎(20_‎)提纲:‎引言‎1、内‎部审计对企‎业的作用‎

2、‎内部审计部‎的主要职能‎

3‎、内部审计‎的范围

‎4、内‎部审计的工‎作流程

‎5、内‎部审计的年‎度计划随‎着07年始‎的全球*金‎融危机波及‎的范围越来‎越广,更多‎的企业开始‎关注风险管‎理对企业经‎营的重要*‎,环境风险‎、流程风险‎、决策信息‎风险等等,‎如何使这些‎风险对企业‎的影响降至‎最低,是大‎家共同关心‎的问题,也‎是一个难题‎,

一、‎内部审计对‎企业的作用‎

1‎、内部审‎计定义内‎部审计是一‎项*、客‎观的保*及‎咨询活动,‎其目的在于‎增加价值和‎改进组织的‎运营。它通‎过系统化和‎规范化的方‎法评价和改‎进风险管理‎、控制和治‎理过程的效‎果,帮助组‎织实现其目‎标。

‎2、内部‎控制是一个‎管理过程定‎义类型目标‎组成部分‎

3、‎内部审计的‎要素3。‎

1、‎内部审计的‎地位要求独‎立和客观。‎

‎**是保‎*内部审计‎有效*的一‎个重要因素‎,其重要标‎志是组织地‎位,组织地‎位越高,独‎立*越强。‎内部审计部‎是董事会下‎设的审计委‎员会直接领‎导。客观*‎是确立内部‎审计可信度‎的重要前提‎,和**‎相比,客观‎*更具有积‎极的现实意‎义。

‎3。

‎2、内‎部审计的*‎质是一种保‎*和咨询。‎

‎保*服务不‎仅包含了所‎有传统的审‎计服务,如‎财务审计、‎合规*审计‎、经营*审‎计等,还涉‎及it审计‎等新型审计‎服务。内部‎审计还向管‎理者提供咨‎询服务,使‎组织运营与‎控制效果得‎到直接改善‎,并为组织‎增加价值。‎内部审计摆‎脱了追求独‎立*的束缚‎,变得更为‎主动、积极‎和富于参与‎精神。咨询‎服务通常由‎保*服务直‎接产生,同‎时,咨询服‎务也可能衍‎生出保*服‎务。

‎3。

‎3、内‎部审计的目‎的在于为组‎织增加价值‎内部审计‎定位于为组‎织增加价值‎,有助于其‎保持和提高‎职业地位,‎并使这一职‎业充满前所‎未有的活力‎。

‎3。

‎4、内部‎审计的工作‎范围扩展到‎风险管理、‎控制和治理‎过程等各个‎领域。‎随着‎组织生存环‎境的复杂化‎和组织战略‎意识的增强‎,内部控制‎越来越多的‎受到组织整‎体风险和治‎理过程的影‎响,并紧随‎组织目标持‎续变化。因‎此,内部审‎计没有拘泥‎于原有的作‎用范围,而‎将在更广阔‎的领域,包‎括风险管理‎、控制和治‎理的各个过‎程发挥关键‎作用。

‎二、内‎控审计部的‎主要职能‎

1、‎检查监督职‎能。检查监‎督是内控审‎计部的基本‎职能,监察‎范围包括:‎

一‎对公司的财‎务收支进行‎监督;二对‎重点部门、‎重点资金、‎重要经济活‎动进行监督‎;三对公司‎内部管理和‎制度执行进‎行监督。通‎过监督和对‎问题的揭示‎,促使各部‎门加强管理‎,堵塞漏洞‎,提高效益‎,为公司实‎现经营目标‎服务。‎

‎2、管理‎控制职能。‎企业最高管‎理层不可能‎对经营管理‎状况进行经‎常*的直接‎检查监督,‎内部审计作‎为公司控制‎系统中的一‎个重要组成‎部分,受公‎司董事会的‎直接领导,‎从公司全局‎的角度来发‎现、分析和‎考虑问题,‎对企业的生‎产经营活动‎实行有效的‎控制。

‎3、经营‎诊断职能。‎内部审计通‎过开展各种‎审计掌握企‎业的经营和‎管理状况,‎针对存在的‎问题,提出‎解决问题的‎建议。同时‎,内控审计‎一个重要职‎能就是通过‎对企业内部‎控制系统的‎评估和检查‎,发现企业‎内部控制缺‎陷和漏洞,‎分析经营管‎理过程中

的‎偏差和失误‎,解剖问题‎产生的各种‎主、客观原‎因,从而实‎现对企业经‎营情况的诊‎断。

‎4、评价监‎*职能。内‎部审计熟悉‎企业生产经‎营情况,了‎解和评价企‎业的产、供‎、销,人、‎财、物,内‎、外运转及‎资源优化配‎置状况。通‎过开展各种‎审计对部门‎的绩效进行‎评价,并为‎奖惩兑现提‎供依据;通‎过开展内控‎制度审计,‎对内控制度‎的健全*有‎效*进行评‎价,为完善‎内部控制提‎供依据;通‎过内部责任‎审计,对各‎部门负责人‎进行责任评‎价,为组织‎部门任用干‎部提供依据‎。通过审计‎,审计人员‎评价整个企‎业的生产经‎营状况,并‎针对所取得‎的成绩和存‎在的问题,‎提出具有建‎设*、针对‎*的评价意‎见和改进建‎议,协助高‎层管理者更‎有效地进行‎管理经营活‎动。

‎5、咨询服‎务职能。内‎部审计在项‎目实施过程‎中,对查出‎的问题予以‎揭示并提出‎整改建议,‎为领导决策‎提供依据;‎通过对领导‎关心的热点‎问题、管理‎薄弱的环节‎和单位开展‎审计调查,‎为领导决策‎提供有价值‎的信息;利‎用内部审计‎接触面广的‎特点,发挥‎承上启下的‎作用,及时‎把各部门的‎困难、问题‎和意见公正‎地反馈给领‎导,发挥上‎下之间信息‎沟通的作用‎;在对各部‎门实施审计‎过程中,对‎存在的经营‎和管理方面‎的问题提出‎审计建议。‎内部审计利‎用其对企业‎情况熟悉,‎接触面广,‎综合*强的‎特点为被审‎部门提供咨‎询服务。‎

‎三、内‎部审计的范‎围

‎1、经营审‎计经营审‎计是通过分‎析检查公司‎的运营状况‎来确定组织‎活动的经济‎*、效率*‎和效果。经‎济*是指完‎成即定的目‎标所消耗的‎资源是否较‎少;效率是‎指己经配置‎的资源是否‎充分利用;‎效果是指在‎必要的资源‎条件下完成‎目标的程度‎。

‎经营审计‎的特征

市场_内审工作计划2

各镇人民政府,街道办事处,各园区管委,市政府有关部门,市直有关单位:

为进一步规范我市农资市场,严厉打击非法、违规生产经营行为,确保农民群众购买放心农资,切实维护广大农民群众的利益,现就进一步加强我市农资市场监管工作计划如下:

一、统一思想,提高认识。

农资商品是农业生产的重要生产资料,对农业生产发挥着重要作用。因此,农资市场的管理直接关系到农产品质量安全,农民增收和农村稳定。近期,我市个别镇发生了假农药、假劣种子坑农事件,在社会上造成了一定影响,扰乱了农资市场正常经营秩序,损害了农民的利益。各级各部门特别是农资执法监管部门要站在讲政治、保稳定、促发展的高度,充分认识加强农资市场管理的重要性和紧迫性,迅速行动,采取得力措施,整顿和规范农资市场秩序,促进全市农资市场管理规范、有序进行。

二、明确工作职责,强化市场监管。

各级各有关部门要充分发挥好各自的执法管理职能作用,协调配合,按照年初下发的农资市场整治行动方案,各负其职,做好相关工作。市农业局要切实抓好种子、农药、肥料等农业投入品经营备案工作,督促经营业主建立规范农业投入品经营台帐和档案,重点加强农业投入品有无生产许可证、生产批号、检疫证、登记证和标签是否合格等方面的监督检查;工商部门要重点加强农资流通领域产品质量的抽检,严格查处违法违规、经营欺诈、无证经营行为,督促业主规范经营;_门要加大对干扰农资执法和构成刑事犯罪行为的打击力度,对构成刑事犯罪的,本着从快、从严的原则立案查处;质监部门要加强对农资生产企业的监管,定期不定期地对产品进行质量抽检,把好农资源头质量关。

三、健全管理制度,规范市场秩序。

进一步完善农资市场监督管理制度建设,规范农资生产经营秩序,确保农民群众购买放心农资。建立和完善持证经营制度、备案登记制度、质量抽检公示制度、农资经营档案管理制度、社会监督举报制度等一系列切实可行、依法规范的长效监督管理制度,形成系统的农资产品监督管理网络,维护广大农民群众的利益。

四、加强宣传引导,形成监管合力。

要充分发挥舆论监督和宣传导向作用,通过电视、广播、网络、报刊等多种媒体,宣传农资法律法规,普及农资识假辨假和科学使用知识,依法推介优质放心农资产品,深入报道典型假劣农资案件。要大力开展“送法下乡”、“科技赶大集”、“送放心农资下乡”等活动,采取印发明白纸、宣传单、悬挂横幅标语等各种群众喜闻乐见的形式,努力营造农资打假氛围,提高农民维权意识和能力。

五、强化督导检查,确保取得实效。

各镇(街道、园区)要成立相应的组织领导机构,加强对辖区内农资生产经营者的管理,强化农资市场监管力度。市农资打假联席会议领导小组各成员单位要按照工作分工,加强对农资市场的督导检查,达到净化农资市场的目的。

市场_内审工作计划3

为进一步加强电梯质量安全工作,保障我市电梯的使用安全,避免和减少电梯事故、故障的发生,为人民群众营造平安、和谐的电梯乘坐环境。现按照《20__年度全省在用电梯质量安全监督抽查工作计划》的文件要求,依据《_特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律、法规、规章和安全技术规范的规定,制定本方案。

一、整治目标

随着我市在用电梯数量逐年增加,电梯安全使用问题愈发重要,决定在全市范围内开展在用电梯质量安全监督普查工作,着力推进解决电梯使用过程中存在的各种风险,促进电梯制造、安装、改造、维修、使用及维护保养、定期检验各环节工作责任落实,提升我市电梯安全监管水平,保障我市电梯的运行与使用安全。

二、工作重点

(一)加强电梯使用单位安全监察工作。检查电梯使用单位是否配备专职兼职安全管理员或设置安全管理机构;

是否按照规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度;

是否建立电梯设备档案,档案资料自否齐全,重点检查电梯使用单位维保情况和定期监检情况;

对电梯使用单位的应急预案和应急演练情况进行重点检查。

(二)加强电梯安装、维保单位安全监察工作。电梯安装资质是否合格;

作业人员持证上岗情况,及是否对持证人员进行进行定期培训。

(三)加强既有住宅加装电梯安全工作。在有关部门确认既有建筑物加装电梯的井道、地基等结构符合建筑、消防等方面要求的前提下,严格实施监督检验,并做好相关使用登记工作。

(四)落实企业安全主体责任。加强对特种设备使用企业安全责任者的约谈工作和安全生产宣传工作,树立企业安全生产责任意识,明确企业安全主体责任。

三、措施保障

(一)加强组织领导。成立专项整治工作领导小组,明确职责分工,细化分解任务,认真抓好部署落实。

(二)细化方案措施。特种设备安全监察科及各市场监管所要严格落实《市市场监督管理局特种设备网格化监管办法》,对辖区内的在用电梯进行安全监管,落实属地管理原则。结合工作实际,科学确定工作目标,制定具体实施方案,出台实招实策,把专项整治抓出成效,坚决杜绝形式主义、官僚主义。确保安全投入,坚持不安全、不生产、不运营,绝不能带病生产和运营。

(三)强化督促指导。加强动态检查和过程检查,强化责任考核,确保责任落实到位、任务完成到位。要切实加强对专项整治开展情况的监督检查,及时研究、协调解决工作中出现的问题。

(四)强化责任落实。特种设备安全监察科及各市场监管所要对检查过程中发现的问题提高重视,做到不整改不放过,不彻底不销号,重大问题挂牌督办。压实企业主体责任,实现闭环管理。

(五)强化舆论引导。充分发挥各类媒体作用,采取多种多样形式加强宣传报道。加强正向引领和反面警示教育,积极营造浓厚的社会舆论氛围。加强社会监督和舆论监督,努力形成全社会参与支持、齐抓共管、群防群治的良好局面。

市场_内审工作计划4

20__年全市文化市场管理执法工作要贯彻落实全省文化市场管理工作会议精神,结合我市工作实际,着力“分析新情况,研究新问题,把握新趋势,不断提升文化市场管理执法工作的新水平”。要以促进综合执法队伍专业化、规范化、信息化建设为根本,以健全和完善文化市场管理和综合执法工作机制为重点,以开展文化市场专项行动、提升文化市场监管能力为抓手,努力完成全年各项工作任务,不断推进文化市场管理执法工作跃上新台阶,助推全省文化市场管理工作走在全国前列。

一、加强综合执法队伍建设。

(一)加强综合执法规范化建设。一是抓业务规范。要紧密结合文化部各项规范化文件,细化管理执法操作流程,完善规章制度,规范行政处罚自由裁量标准;二是抓形象规范。要在统一执法标识、统一执法证件的基础上,进一步统一执法服装、统一执法装备和统一执法文书;三是抓行为规范。加强管理执法队伍思想道德和职业道德建设,认真落实《文化市场综合行政执法人员行为规范》,推进文化市场政风、行风和作风建设。

(二)加强队伍专业化建设。以开展“执法岗位大练兵、大比武”活动为今年队伍建设的主要手段,进一步强化业务培训,大力加强基本理论、基本知识、基本技能和专业能力的学习训练,全面提升执法技能。9月底前组织开展全市文化市场综合执法技能“大练兵、大比武”活动,10月份组队参加全省比赛,开展“大练兵、大比武”的活动情况和获奖情况将纳入文化市场综合执法年终考核范围。各地要针对文化市场管理、综合执法业务和岗位的需要,制定培训计划,采取自学、互帮互学、集中培训等方式开展培训和考核,要加强对新颁布实施和新涉及领域的法规的学习培训,有效地督促和引导执法人员由“应知应会”向“行家骨干”转变。各地要组织开展文化市场经营管理人员的法规培训,增强从业人员的守法意识。

(三)加强监管信息化建设。各地要继续加强监管信息录入和信息报送工作的组织实施,配合省、市做好全省文化市场视频监管系统、办公自动化系统、移动执法系统以及12318文化市场监管体系的建设和完善。

(四)完善考核评比机制。继续强化按月考评网吧监管平台运行情况、按季度考评执法数据、案件办理、信息报送、综合执法办公系统使用情况的通报制度。积极推进执法装备达标配备,按照省执法考核细则,加大对规范化建设等内容的考核权重。组织开展全市文化市场综合行政执法工作年度先进集体、先进个人评比活动,引导和调动广大管理执法人员的积极性。组织选调各地优秀行政执法案卷,参加全省文化市场综合执法优秀案卷评比活动。组织开展全市行政许可案卷评查活动,提升行政许可服务能力。

二、健全和完善文化市场管理和综合执法工作机制。

(五)充分发挥文化市场管理工作领导小组的平台作用。文化市场综合执法工作涉及范围广、领域多、责任重,不仅需要文化行政部门之间的相互支持与配合,还需要公安、工商等多个部门的通力合作,更需要各级党委、政府的坚强领导。去年市及部分市(区)已经成立了文化市场管理工作领导小组,并将领导小组办公室设在文化部门,为实现长效监管、合力监管提供了组织保障。个别尚未成立的地区,要积极向当地党委、政府汇报,努力争取当地党委政府的高度重视和大力支持。各地要充分发挥文管办这个平台的作用,充分凝聚各方共识,整合各方力量,发挥统一领导、统一协调、统一执法的机制作用。要建立健全联席会议、文件处理、信息通报、联合执法、区域协作等工作机制,定期召开联席会议,定期通报信息,定期组织重大专项执法行动,共同协商解决热点难点问题。

(六)进一步完善文化市场管理工作网络和机制。为了有效规范文化市场秩序,近年来,我市各地文化行政部门积极探索推行建立市(区)、乡镇(街道)、村(社区)文化市场管理网络,努力构建以市(区)为主导,以乡镇(街道)为依托,以村(社区)为点线的横向到边、纵向到底、上下联动、综合治理的文化市场管理格局。今年,各地要进一步推进完善文化市场管理工作网络和机制。一是做好将文化市场管理工作纳入当地党委政府对乡镇(街道)工作目标考核内容的推进工作,进一步明确乡镇(街道)管理职责;二是完善乡镇(街道)文化市场管理领导机制和工作网络,6月底前完成健全乡镇(街道)、村(社区)文化市场协管员队伍工作,明确工作职责,建立工作制度,有效实现行政管理执法“手臂”向下延伸,起到“补位”作用;三是指导各乡镇(街道)、村(社区)积极开展文化市场日常监管工作,不断完善文化市场长效监管机制,做到日常检查与集中整治有机结合,全面提升文化市场的综合治理水平和监管效能。

三、加强文化市场日常监管。

(七)加强网络文化市场的监管。要充分发挥市“网络文化市场执法协作小组”及各地小组成员的作用,积极发现和查处网络文化市场案件,强化对网络文化市场新情况、新问题的研究,探索总结网络文化市场执法工作经验。

(八)加强艺术品市场的管理。加强艺术品市场法制宣传和动态研究,开展艺术品市场调研活动,推动行业自律与规范。

(九)加强游戏游艺娱乐场所的管理。积极开展游戏游艺机电子标签化管理工作,强化场所基础性管理工作,科学监管准入机型机种,增强经营单位的诚信守法意识,加大管理执法力度,促进全市游戏游艺娱乐场所经营秩序的明显好转。

(十)进一步加强文化市场的动态管理。强化对市场的动态管理和暗访督查、督办工作,及时通报情况,形成工作制度。组织开展全市文化市场交叉执法检查和执法工作交流,查找市场管理漏洞,交流管理执法经验。各地要强化日常巡查机制,量化巡查监管频次,结合节庆、假期等重要节点,按照上级安排及本地文化市场管理工作实际,组织专项检查,加强网吧、娱乐、演出、出版物等市场监管和安全工作。

(十一)协调推进各职能领域的执法工作。各地要按照工作职能,切实履行好综合执法职责,要加强对新执法领域的业务培训和工作研究,建立有效机制,协调推进文化、广电、新闻出版各职能领域的执法工作,整体提升综合执法队伍在各职能领域依法行政的能力和水平。

四、推进文化市场繁荣发展。

(十二)深化网吧做大做强工作。在圆满完成网吧“单改连”工作的基础上,按照省厅的统一部署和要求,继续推进网吧资费优惠和增值服务工作的落实,促进统一网维平台建设,积极为我市网吧向规模化、连锁化、品牌化方向发展服务。

(十三)加强行业协会建设。充分发挥协会在行业监督和自律、组织和协调等方面的作用,积极推动和指导协会规范制度、开展服务。

市场_内审工作计划5

20__年县建筑市场监管工作思路:以调整产业结构,推进建筑产业现代化为主线,结合企业资质改革和就位,培育龙头企业,进一步提升我县建筑业核心竞争力;以规范从业行为为重点,以建立健全信用体系为手段,进一步加大行业监管力度,构建科学合理的建筑业总分包体系,逐步形成企业规模配置合理,各类型专业优势互补的发展格局;以建筑节能和绿色建筑推广为抓手,结合墙改、散装等工作,着力发展节能、绿色、环保建筑材料;持续加强混凝土搅拌站环境综合整治,逐步推进混凝土搅拌企业规范化建设和生产运营;继续强化清欠监督管理工作,切实维护广大农民工的合法权益;牢固树立创新、协调、绿色、共享的发展理念,推动我县建筑(建材)业持续快速发展。

一、理清思路,把握方向,促进建筑业健康发展

一是认真研判国家宏观政策。特别是城市基础设施领域向民资开放,海绵城市建设,地下管廊建设,城镇棚户区改造及配套基础设施建设大力推进等,都为建筑业的发展提供了机遇。国家的宏观政策,对市场的走向将产生极为重要的影响。我们要积极引导建筑业企业,早谋划,早定位,有的.放矢,特别要加强对工程建设PPP模式的研判,为企业发展谋得先机。二是做大做强总承包企业。要切实贯彻落实《市政府关于促进建筑业转型升级加快发展的实施意见》,梳理摸底我县建筑企业资质现状和发展能力,选择2-3家基础实力较强、发展空间较大的企业,引导企业集团化发展,提升技术、管理能力,增强竞争力。真正把“转方式、调结构、防风险、促升级”贯彻到实际工作中。三是加快专业化发展。20__年1月1日施行的《建筑业企业资质等级标准》,在企业人员、资产和专业分包等方面均有较大的变动。其中,专业分包充分考虑了各专业板块之间的关系以及行业现状,划分更加合理。专业承包资质由原来的60个变为36个,旨在形成不同业务领域差异化发展的新格局。以此为参照,企业必须根据市场、自身实力和行业整体发展现状,确定自己的目标市场和业务领域。对于大多数中小企业而言,摆脱传统观念,变“做大做强”为“做精做专”,以市场为导向、以创新求生存。四是构建和谐的建筑劳务关系。建立和谐劳动关系是行业持续发展的必然要求,也是建筑施工企业自身发展的迫切需求。要突出较大型企业的依托和引领,推动劳务组织专业化与附属化。专业劳务企业要承担起凝聚和稳定劳务人员的主体责任。切实加强产业工人队伍建设,提高建筑业从业人员素质,落实建筑施工企业的培训主体责任,做好技术工人培训考核工作,加快培养具有创新能力的高技能人才和新型产业工人,逐步形成稳定的新型建筑产业工人队伍。试行技术工人“先培训、后上岗”及“持证上岗”制度。

二、强化措施,规范建筑市场秩序

加强对建设项目各方责任主体市场行为“差别化”管理,认真落实建筑市场和施工现场综合执法制度。切实加强外地进企业市场行为的监督检查,对检查发现企业有违法分包和转包等违法违规行为、基本信息登记存在弄虚作假行为的,记不良行为记录,予以信用扣分,列入我县建筑市场“黑名单”,情节严重的禁止其在我县建筑市场从事建筑活动。认真做好建筑业企业资质换证和资质监管工作。有序高效开展新资质换证工作,确保20__年6月底前,全面完成我县建筑业企业资质换证工作。

三、加强信用体系建设,充分发挥监管和自律相互促进作用

逐步建立和完善工程建设信用管理平台,争取与省“监管通”等管理系统实现有效衔接,实现信用信息互联共享,运用信用管理平台,开展信用管理与评价。积极引导我县建筑企业组建行业协会,发挥行业自律作用,通过行业自律公约规定,督促会员单位合法、诚信经营;完善诚信激励褒奖、失信打击惩戒的信用管理机制。另一方面,要进一步完善信用信息评价、报送发布制度。加强信息管理队伍建设,确保及时采集、审核、发布各类不良信用行为和良好信用行为信息。同时,要进一步加强现场与市场联动管理。加强与县招投标监督管理局等部门联动机制,将信用信息应用、信用评价与企业资质动态监管、市场准入、评优评先等环节挂钩。通过网站和媒体向社会公布我县建筑市场失信者“黑名单”,实行联动惩戒,营造建筑市场诚信激励和失信惩戒的信用意识,形成“一处失信,处处受限”的信用氛围。

四、加快推进建筑产业现代化

以优化产业结构,培育新的经济增长点为目标,以提高建筑部品预制装配率为转型方式,以建筑设计标准化、部品部件生产工业化、现场施工装配化和建筑管理信息化为发展方式,采取“政府引导、市场主导、企业运作”的发展路径,从政策制度、体制机制、标准规范、规划设计、建设运营、技术进步和产业支撑等方面有效推进我县建筑产业现代化。力争到20__年末,全县采用建筑产业现代化方式建造的建筑面积力争累计达到2万平方米,县城区当年保障性住房和棚户区改造安置房采用建筑产业现代化方式建造比例达到5%以上。

五、着力强化建筑节能工作,大力推广绿色建筑标准

新建建筑严格执行国家建筑节能标准,在县城新老城区、现代产业园区和有条件的乡镇,以及政府投资的公益性建筑中,试点执行更高能效水平的建筑节能标准。推进既有建筑节能改造,加强公共建筑节能管理,加强全县公共建筑和公共机构能耗数据库及监测平台建设,推行能耗统计、能源审计和能耗公示制度。推进绿色照明,采用高科技节能产品和节能管理模式,降低能耗。凡政府投资的保障性住房、安置房、学校、医院等公益性建筑及单体2万平方米以上大型公共建筑率先执行绿色建筑标准。相关部门要根据绿色建筑推广工作计划安排,在年度招拍挂土地总面积中,确定不少于20%的房地产项目按绿色建筑标准建造,并在土地出让、规划条件中明确绿色建筑星级标准等要求。组织开展绿色建筑集中示范行动,引导商业房地产开发项目执行绿色建筑标准,鼓励房地产开发企业建设绿色住宅小区。

六、做好工程造价管理和服务工作

一是推行工程造价全过程管理。建立健全工程造价管理联动机制,形成监管合力,加强与发改、财政、审计等相关部门的沟通协调,做好政策衔接,形成制度合力,构建工程造价全过程监管链。二是提升管理水平。加强对项目工程造价进行有效的监督检查;搭建工程造价咨询行业信用管理平台,完善企业和专业人员的信用信息征集、审核、发布工作,有序推进信用评价工作。

七、强化绿色发展理念,持续推进墙改、散装工作

强化绿色发展理念,结合建筑节能和绿色建筑推广等工作,着力发展节能、绿色、环保建筑材料;配套和完善地产品推广应用激励政策,进一步加快我县地产新型建材产品市场推广应用步伐,提高地产品在我县建筑工程上的使用率。

八、深入开展搅拌站扬尘污染治理,坚决遏制扬尘污染

持续加强混凝土搅拌站环境综合整治,逐步推进混凝土搅拌企业规范化建设和生产运营;重点监督企业现有控尘设备维护和更新,生产作业过程中骨料堆场及输送系统封闭措施等扬尘防治措施落实情况;对一些商砼站存在的扬尘防治设施薄弱和长效管理机制不健全等问题,责令限期整改;强力推进搅拌楼整体封装工作。

九、继续做好农民工工资清欠工作

一是加强工程资金落实的监管。建设工期不足一年的到位资金原则上不得少于工程合同价的50%;建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%,否则不予办理施工许可;二是严格实行农民工工资保障制度。协助人社部门做好农民工资支付保证金征收工作。三是对未按期完成清欠任务及发生新欠的单位,采取限制措施,与有关部门联动不准许参加招投标,问题严重的,降低其资质等级,直至吊销其资质证书。

市场_内审工作计划6

xx年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按*“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作。

总结如下:

(一)*抓内审项目落实,项目工作有序推进

xx年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,xx年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较快地发展,至11月中旬已累计完成审计项目1870个,查出损失浪费8100万元,增加效益39880万元,提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积极*,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。

(二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益

今年公司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制*审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域,到主动地预防和控制高风险的出现,并建立各种风险控制机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,公司内部审计还在遏制*方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部控制制度较完善的长处,充分发挥重点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动交流形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素,通过成本审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。

(三)努力提高内审人员素质,积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试

今年集团按照河北省内审协会的要求,对已取得内审资格*书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料*书的人员,则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加cia资格考试,由于宣传到位,广大内审人员对cia资格考试有了深入地了解,及时到市内审协会报名,五人参加cia报名。

(四)注重内审理论交流,能过开展项目评比考核,论文课题撰写促进内审项目质量提高

为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了集团年度度内审项目评选,同时还组织了各单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外,公司有关人员从工作实践中,积极采集各种素材,撰写内审信息。

(六)加强对审计成果的综合利用

xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计,着眼宏观服务,加强综合分析,在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫,搞好分类研究,强化对共*问题的系统分析,引导各区域内审人员通过各种审计实例,要数据有数据,要事例有事例,通过综合分析,把审计成果、资源挖掘出来,从制度和体制上查找原因,加以综合利用,给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策,为领导决策提供参考,加以综合利用,提高了内审工作层次,提升了内审工作的地位,切实发挥内审工作的建设*作用。

xx年公司将根据*的工作部署,按区委区*要求,围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标,深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《*市内部审计工作规定》、《关于加强内部审计工作意见》的各项要求,推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时,加大对内部审计工作指导,提高内审人员素质,探索内部审计新技术,拓展内部审计新领域,促进内审职能作用的全面发挥,继续推进内审信息化建设,使其成为内审转型工作的重要推动力。

(一)全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章,努力促进我区内部审计事业又好又快发展

首先,继续动员财政收支、财务收支金额较大,所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。

其次,加强内审知识宣传普及工作,提高有关领导对内审工作重要*的认识,促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次,公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业,由于自身发展对内部审计的需求较为迫切,我们将努力做好工作,积极帮助其建立内审机构,为其按期成功上市打好基础。

(二)探索审计创新途径,运用现代审计理念和方法,提高内审质量

审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段,探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。20_年,公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序,以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径,以检查和改善内部控制有效*为审计核心,以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果,以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式,促使内审工作实现四?}转?洌?创印安榇砭辣住惫勰钕颉肮芾?效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变,使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。

(三)继续加大内审宣传力度,营造良好的内审工作氛围

宣传工作作为内部审计工作的重要职责,加强宣传力度,从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传,通过宣传,使广大内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点,增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传,在召开各种会议时,邀请有关单位、企业负责人参加会议,让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会,扩大内部审计的社会影响,20_年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台,如名类内审刊物和网站,投送、发布内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探索,从而提升集团内审的社会知名度。

(四)积极发挥内审分会的职能作用,进一步扩大内部审计的影响

首先,充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用,积极保持与内审单位的联系,在前几年内审联系工作经验的基础上,今后要强化内审联系工作力度,逐步形成工作制度化。

其次,以内审分会的名义,用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式,加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流,促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。

(五)强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素质

除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常*培训外,明年我们以不定期各种培训,以邀请专家、教授来我公司讲学,组织考察内部审计先进典型等方式,培训我公司的内审人员,提高内审人员的*素质、业务素质和*作水平,使我集团公司内部审计上一个新的台阶。

市场_内审工作计划7

根据市商务会议及有关文件指导精神,结全我市实际情况,市商务局在市委市府的关心指导下,市场监督管理工作继续坚持监管与发展、监管与服务、监管与维权、监管与执法的相统一,全面推进和完善市场规范管理工作,重点抓好以下几个方面工作:

一、深入开展红盾护农工作

进一步加强农资市场的日常监管。严把主体资格准入关;积极推进农资经营者信用等级评定工作制度;加强对农资市场检查和督察工作;建立完善农资市场长效监管防范机制。继续加大农资监管“五项举措”的工作落实力度,

二、继续深入开展专项整治工作

抓好节日期间市场的'专项整治工作。

加强猪肉市场质量安全监管。严把市场主体准入关。严格落实亮证亮照和挂牌经营制度。全面推进“场厂挂钩”、“场地挂钩”、“协议准入”制度。加大猪肉市场打击力度。

强化粮食市场监管:依法审核粮食收购主体资格。加强对粮食收购行为的监督管理,坚决打击囤积居奇、欺行霸市、强买强卖、掺杂使假、以次充好等各种扰乱粮食市场秩序的违法违规行为。严厉打击倒卖陈化粮的不法行为。

三、认真做好市场巡查工作

继续实行“三查一督办”制度,狠抓市场巡查制度落实工作。继续推行市场监管网格化监管模式,推行菜单式的巡查记录,继续做好商务系统《市场监管》中的“市场巡查”、“市场备案登记”的录入工作。

四、继续强化集贸市场消防安全管理,充分发挥市场监管职能作用

督促市场开办者建立健全市场安全责任制度,完善市场消防安全设施,配合公安消防等有关部门,加强集贸市场安全检查,督促市场主办单位做好防风、防雪、防火工作。

五、积极开展创建文明城市活动

以创建为载体,利用多种形式,加强对经营户的宣传教育,引导他们自觉地遵守有关法律法规,维护市场秩序和净化经营环境,做到依法经营、文明经营、诚信经营。引导市场开办单位加强自律管理,自觉履行第一责任人的责任.

六、继续推行网上商品交易市场信用分类监管

按照市局市管目标考核规定,对照标准,严格评定程序,对辖区内的市场准确把握每项数据和信息,进一步加强商品交易市场信用分类监管工作。

市场_内审工作计划8

我们要继续围绕市局下达的目标任务,以信用监管为基础,重点和分类监管为补充,“双随机、一公开”为主要监管方式,坚守安全底线,立足完善提升,努力营造宽松便捷、公平竞争、安全放心、开放共享的优良市场环境。

(一)以意识形态统领市场监管工作,围绕全年目标任务,为各类市场主体的发展做好监管工作。

将意识形态工作作为一切工作的统领,将意识形态和业务工作紧密结合,围绕全年重点目标任务,实行“1+6+N监管服务机制”和“四步工作法”,突出对重点领域和易发生安全问题的方面进行监管,重点保障“一老一小”。继续推进互联网+安全监管。引导学校食堂和规模以上餐饮实施“明厨亮灶”,并在各校园食堂逐步推行配餐制,结合远程视频监管平台,形成互联网+新型监管机制。加强重点药品和医疗器械的监督抽验。突出加大对疫苗质量的安全监管,抓好血液制品、麻精药品等高风险产品监管,及时高效化解苗头性、系统性风险,高压严打食品药品违法行为并切实加大移送力度。大力推进食品安全溯源工程体系建设,同时积极推进完善食品快检体系建设,围绕群众关心的重点品种、重点环节,切实加大“你点我检”活动范围,提升抽检的针对性和时效性,不断完善食品安全追溯体系及快速检测体系的“双体系”建设。

(二)以“优化营商环境”为切入点,进一步服务和保障企业,促进地区经济高速发展。

持续深化“放管服”改革。加大宣传推广“全程电子化”、“全链通”及“不见面”审批,进一步提高市场准入便利化程度。积极扶持规模企业争创全国、省市级名牌产品和商标,拟指导申报马德里商标3件,国家地理标志商标4件,省级以上两化融合贯标企业4家,进一步扩大我区企业产品的知名度和影响力。强化质量提升和标准引领工作,继续推进马庄村乡村振兴项目、佳顺水产养殖合作社项目、潘安湖香包文化项目等标准化试点示范建设和省级地方标准项目申报。我们还将集中全局力量,开展食品安全示范区、知识产权强区(县)、知识产权强省建设区域试点示范区“三区同创”,将我区的市场监管水平再提高一个台阶。

(三)以安全保障为重点,进一步加强市场经济秩序整顿治理,营造规范有序、安全放心的市场经营环境。

要进一步落实企业主体责任,逐步实现区域内市场经营主体负面清单告知制和诚信经营承诺制全覆盖,切实推进长效机制建设。继续建立健全以食品安全为重点的市场准入、监督的安全保障机制,依托网格化监管,协调属地和相关职能部门,形成对食品生产、流通、餐饮全过程的协调联动监管,构成防范严密的市场食品安全保障体系。要以安全巡查为抓手,持续开展特种设备安全隐患专项排查,摸清底数,健全监察数据库,扎实开展化工和危化等重点行业,气瓶、电梯、压力容器、景区游乐设施等重点领域的专项治理。要建立和完善联合监管机制,开展“横向到边、纵向到底”的网格化管理,充分发挥安委会作用,并联合镇村两级,深化落实安全培训工程,不断增强特设监管的风险排查和处置能力。同时要依托特种设备监管平台,采取邀请专家或与技术检测机构合作等方式,加强技术性和信息化监管,借力、借智提升我局的技术监管能力和水平。

(四)以企业信用体系建设为目标,营造诚实履约、互利共赢的市场信用环境。

要进一步提升监管能力,扩大“双随机、一公开”监管模式应用。并根据企业风险等级及企业信用管理情况,推行企业分类监管。要进一步推进智慧监管和体系建设。注重将电子监管平台与日常监管、专项检查相结合,建立完善电子追溯系统、远程视频监管系统和快速检测系统三大系统,提高非现场监管效能。要以“企业分类监管”为切入点,以信用数据平台为基础,大力推行企业年报和企业诚信体系建设,健全完善联合惩戒机制,把企业信用建设作为整顿规范市场秩序的治本之策,努力营造我区依法经营、公平竞争、诚信守约的市场信用环境。

市场_内审工作计划9

(一)继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,紧紧围绕县委、*中心工作,认真履行宪法和法律赋予的审计职责,全面监督财政财务收支的真实、合法、效益,在推进“六个静海”建设中发挥更大作用。

(二)以审计创新为动力,以提升审计成果质量为核心,以加强审计业务管理为基础,以“人、法、技”建设为保障,全面提高依法审计能力和审计工作水平,进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设。进一步探索和完善信息化环境下新的审计方式,大力开展计算机审计,积极推广先进的审计技术方法,促进提高审计工作效率和质量。

(三)充分发挥审计监督在宏观管理中的作用,注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议,促进深化改革,加强宏观管理。深化经济责任审计。认真执行《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,做到凡“离”必审,同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

20xx年,xx县房地产管理局将认真贯彻落实党的*大精神,认真践行党的群众路线,紧紧围绕全县经济社会发展大局,解放思想,求真务实,创新招法,推进房管工作顺利开展。重点抓好以下几项重点工作:

一、窗口建设工作

一是加强办件大厅标准化建设。规范大厅各窗口的标识、工作人员胸卡、着装等,完善大屏幕、触摸屏及应该上墙公示的内容,严格执行市局“四声、四清、四办”服务要求,落实工作人员行为规范、服务标准及文明用语、服务忌语,推进窗口服务上水平。二是缩短办件时限。研究制定《房管局关于房地产登记时限有关问题的管理办法》,进一步缩短房地产登记、二手房交易、房产测绘、房屋租赁登记备案、物业管理备案等办件时限,提高办件效率,切实方便企业和群众。三是开辟“绿*通道”。对县重点工程、民心工程及重点园区、重点企业项目,开辟“绿*通道”,实行急事急办、特事特办,需要到市局的实行领办,切实为企业服好务,打造高效、快捷、企业群众满意的服务窗口。

二、物业企业监管工作

物业企业监管工作是建设“清洁社区、一号工程”的重要内容,要以“提升全县物业管理服务水平”为主线,抓好对物业公司的监管。一是抓好宣传和培训。组织乡镇、街道、居委会人员,就物业管理相关政策、法律法规及配套办法进行三期培训。开展“物业管理宣传月”活动,通过新闻媒体、小区宣传栏、经理接待日等形式开展宣传,营造共建共享“清洁社区”的良好氛围。二是搞好物业行业诚信管理系统的建设。完成所有的物业企业和物业项目的管理信息采集,对物业管理项目进行综合评定,规范物业公司经营行为,构建诚实守信的市场环境。三是解决物业管理突出问题。摸清目前我县各小区存在的屋顶漏雨、外檐渗漏情况,组织业主委员会和物业公司研究解决办法,正确引导业主委员会合理使用专项维修资金和应急解危专项资金。四是抓典型树品牌。以20xx年的试点项目清华瑞景和海馨园为示范点,推广“五位一体”管理模式,以示范小区带动全县物业服务水平提升。

三、执法和市场监察工作

一是商品房销售市场监管。坚持“关口”前移,按照新编制的《房地产市场监管工作规范》及销售人员管理网络,进一步健全销售现场的公示内容,规范开发企业和销售人员行为,坚决查处各种违法违规销售行为。二是销售许可*和预售资金监管。深入建筑工地巡查,认真履行市局下放的销售许可*及资金监管现场查勘职能,逐步完善查勘工作流程,以查勘促开工,促销售。三是做好市场分析。建立完善的房地产市场分析体系,对全县房地产各项数据进行归纳、分类、统计,准确把握和判断市场状况和走势,为领导决策提供参考。四是加强法制宣传。继续做好“六五”普法和法律法规宣传工作,与各业务科室配合,利用“法制宣传日”等时机,广泛开展权属管理、物业管理、市场管理、住房保障、房屋安全使用等房地产法律法规宣传,提高群众法律法规和相关政策知晓率。

四、住房保障及帮扶工作

一是落实住房保障政策。做好廉租、经租住房租房补贴及限价商品房资格*发放工作,扩大住房保障政策覆盖范围,使更多住房困难群众改善居住条件。二是清理解决历史遗留问题。对2000年前入住但未办理产权*及入住满两年开发商不配合业主办理转移登记的,如“碧水园”小区,对此符合补登条件项目的做好补登、补录、发*工作,积极为群众办好事。三是做好对口帮扶工作。按照全县统一要求,做好对唐官屯东勾乐村的帮扶工作。充分结合该村“清洁村庄”建设目标,搞好该村卫生保洁、垃圾清运、绿化美化及困难户帮扶,切实让群众受益。

五、配合做好县*重点工作

按照县*的安排和要求,扎实推进相关重点工程工作。

20xx年,综合执法局将一如既往、坚定不移地继续围绕县委、县*中心工作,本着以*抓廉政建设、强化执法工作、完善法制工作、提升宣传工作、保*维稳工作等五个方面入手,全面推动我县城市管理工作的开展,努力实现城市管理工作再上新台阶。

(一)加强路线教育及廉政建设

继续加强党的群众路线教育活动,增强服务意识,注重管理与执法过程工作的“*”倾向,认真整改不良作风的问题。加大廉政建设的管理力度,严格执行*“八项规定”xx县“十三个严禁”的有关规定,加强日常管理与监督指导,杜绝出现“吃、拿、卡、要”等不廉行为,提高执法队伍形象。

(二)加强执法工作

1.继续加强违法建设查处力度,督促责任大队搞好查违、控违工作,把违法建设扼杀于萌芽状态。2.加大道路环境秩序治理力度,重点加强对广场、公园、商场等人流密集区周边的违章案件查处力度。3.继续深化运输装载、封盖、洒漏、车轮带泥等各类违法案件专项治理工作。

(三)完善法制工作

进一步完善我局法制工作的各项制度。一是积极开展法制培训,扩大培训范围,充实培训内容,提高培训标准。二是严格执行《xx市城市管理综合执法局综合考核评估管理办法》标准,定期组织人员随机抽查执法案卷,开展案卷自查,力争保持执法案卷零出错。

(四)提升宣传工作

进一步加大执法局对内对外宣传,增强广大市民的文明意识,确保宣传工作取得更大的成绩,从而达到提高市民文明素质和城市文明程度的目的。

(五)保*维稳工作

深化落实维稳工作责任制和目标管理责任制,把维稳工作摆上局党组、科室、执法大队三级组织的重要议事日程,健全队伍体制和应急机制,要求所有人员信息畅通,从思想上时刻备勤待命,另外,晚间和各节假日均统一安排值班,严格交接班手续,逐渐把我局建成一个反映灵敏,行动迅速,信息畅通、协调统一的快速反应队伍。

市场_内审工作计划10

20_基层市场监督管理所工作计划范文

3、抽检时间和频次。相对集中完成抽检任务,全年分两次完成(4月20日-5月31日、9月10日-12月20日)。

4、抽检类别和任务。根据县抽检计划,抽检类别选择乙醇汽油、柴油、润滑油、车用尿素等产品。乙醇汽油主要检测硫含量、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量等6项指标。

三、依法核查处置收到不合格产品检验报告后,应在5个工作日内启动核查处置工作。收到不合格样品中含量非常低或其他可能存在较高风险的检验报告后,要在24小时内启动核查处置程序。核查处置中发现涉嫌犯罪要及时移送公安机关,涉及其他部门职责的要及时通报移交。每批次核查处置信息应及时通过官网向社会公布。四、及时信息公布抽检结果及时向社会公布本行政区域抽检信息。公布内容包括产品合格信息、不合格产品信息和不合格产品核查处置情况。其中,产品合格信息主要包括标称生产企业名称、地址,被抽样单位名称及所在省份与产品名称、规格、生产日期/批号等,并需注明该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目;不合格产品信息主要包括标称生产企业名称与地址、商标、产品名称、生产日期或批号、规格型号、被抽样单位名称与地址、不合格项目、检验结果、检验机构和检验项目等,同时可以根据需要组织专家进行风险解读。基层市场监督管理所工作计划220xx年是区局机构改革组建后的第二年,区局要在区委、区政府的坚强领导下,在市工商局、市质监局、市食药监局的业务指导下,上下协作、齐心协力,勇作为、敢担当,着力打造严密的集生产、流通、餐饮一体的食品安全监管体系,集产品生产、商品流通为一体的产品质量监管体系,深入推进工商登记制度改革,转变监管方式,加强事中事后监管,维护公平公正的市场经济秩序,充分发挥机构整合后的优势,努力营造公平公正的市场环境、安心放心的消费环境。不遗余力做好食品药品安全监管工作;开展特种设备安全监察,

做好安全生产工作和质量强区工作;继续深入推进商标品牌战略;做好标准化和计量工作;保持打击传销高压态势;开展各类专项整治,做好产品生产、商品流通的监管工作,维护公平公正市场秩序;加快建设完善企业信用信息公示系统,建立企业信用公示制度,保障企业信息公示工作顺利实施;加强消费维权机制建设,切实维护消费者合法权益。

1、严格监管,打造严密的覆盖全过程的食品药品监管体系一要深入开展食品药品量化分级监管工作,进一步提升食药经营单位安全水平,继续推进“小微餐饮”和“小微药房”分级达标工作;二要加强重点领域监管,加大无证食品加工“小作坊”、食品经营“小门店”、食品批发市场(包括农产品批发市场)、农贸市场安全监管力度;三要加大食品药品质量安全风险抽查力度,增加抽查数量和抽查频次;四要建立健全食品药品稽查应急制度,完善食品药品安全事故和突发事件应急预案;五要重心下沉,加强基层监管能力建设,把人财物资源更多地向基层倾斜,构建起横向到边、纵向到底的食品药品安全防线;六要关口前移,强化预防为主、源头治理,科学监管、效能监管,在做好日常监管工作上多下功夫;七要广泛动员社会参与,向企业员工发放告知书,动员生产企业员工举报企业违法行为。2、深入推进行政审批制度改革,完善信用约束机制要以工商行政审批制度改革为契机转变观念、转变职能,进一步加强自身建设,着力创新市场监管方式,加快建设完善企业信用信息公示系统,建立企业信用公示制度,保障企业信息公示工作顺利实施,完善信用约束机制,切实促进市场主体诚信经营。同时,宽准入、严监管,对符合条件的个体户及企业要依据法律及予以办照,对上级各项补贴政策要严格落实到位,做好创业富民工作。3、做好商标、合同、广告监管工作,维护公平有序市场环境商标监管服务工作早谋划早实施,扎实推进商标培育发展战略,加大商标专用权保护力度,强化侵权案件查处工作;充分发挥合同、服务、维权的重要作用,持续创新合同监管举措,继续推进合同格式条款整治工作,充分发挥动产抵押助企融资作用,推动企业“守合同、

重信用”活动深入开展;深入整顿和规范市场广告秩序、切实维护公平公正、健康诚信的广告市场环境。

4、加强消费维权机制建设,维护消费者合法权益大力抓好新《消费者权益保护法》的宣传贯彻工作。结合实际工作情况,针对人民群众反映较为突出的问题,有计划的组织开展各类专项执法整治行动,严厉打击销售假冒伪劣商品的违法行为,进一步提升消费维权的影响力和案件查办工作的.威慑力,切实保护消费者的合法权益。5、继续保持打击传销高压严打态势,加强综合治理工作力度对涉传行为做到及时发现、及时查办,坚决遏制传销发展蔓延势头。认真做好传销受害人员解救和参与传销人员疏导、教育、遣返等环节善后处置工作。加强对传销活动的动态监控和舆情监控,积极预防传销可能引发的社会问题,切实维护社会稳定。充分利用各种新闻媒体和宣传资源开展形式多样的宣传活动,增强群众辨别和防范传销的能力。在打假维权和打击传销等方面加强与_门协作,建立双方协作机制。6、强化特种设备安全监察,开展质量强区工作加强重点监管,对重点企业、重点设备、重点区域加大监管力度,有针对性地在基础普查的基础上对电梯进行全面普查。重点企业如海螺、新兴铸管、烟厂等,特种设备在重点企业较密集,要加强监察;重点设备如电梯、锅炉等,对重点设备停用的要报停,做好停用登记手续;重点区域如超市、学校、医院等人员密集场所,做好跟踪回访。同时,充分调动广大企业争创各级政府质量奖的积极性,深入推进“质量强区”战略。7、切实做好标准化和计量工作,完善惠民服务大力推进标准化战略,提升地方产品竞争力;以民生计量工作为重点,优化计量市场环境。深化加油站、商店超市、大型集贸市场等重点领域的计量标准化管理,开展电子秤专项检查。建立健全诚信计量体系,提升服务行政监管的能力。

市场_内审工作计划11

基层市场监管所个人工作计划1

我们要继续围绕市局下达的目标任务,以信用监管为基础,重点和分类监管为补充,“双随机、一公开”为主要监管方式,坚守安全底线,立足完善提升,努力营造宽松便捷、公平竞争、安全放心、开放共享的优良市场环境。

(一)以意识形态统领市场监管工作,围绕全年目标任务,为各类市场主体的发展做好监管工作。

将意识形态工作作为一切工作的统领,将意识形态和业务工作紧密结合,围绕全年重点目标任务,实行“1+6+N监管服务机制”和“四步工作法”,突出对重点领域和易发生安全问题的方面进行监管,重点保障“一老一小”。继续推进互联网+安全监管。引导学校食堂和规模以上餐饮实施“明厨亮灶”,并在各校园食堂逐步推行配餐制,结合远程视频监管平台,形成互联网+新型监管机制。加强重点药品和医疗器械的监督抽验。突出加大对疫苗质量的安全监管,抓好血液制品、麻精药品等高风险产品监管,及时高效化解苗头性、系统性风险,高压严打食品药品违法行为并切实加大移送力度。大力推进食品安全溯源工程体系建设,同时积极推进完善食品快检体系建设,围绕群众关心的重点品种、重点环节,切实加大“你点我检”活动范围,提升抽检的针对性和时效性,不断完善食品安全追溯体系及快速检测体系的“双体系”建设。

(二)以“优化营商环境”为切入点,进一步服务和保障企业,促进地区经济高速发展。

持续深化“放管服”改革。加大宣传推广“全程电子化”、“全链通”及“不见面”审批,进一步提高市场准入便利化程度。积极扶持规模企业争创全国、省市级名牌产品和商标,拟指导申报马德里商标3件,国家地理标志商标4件,省级以上两化融合贯标企业4家,进一步扩大我区企业产品的知名度和影响力。强化质量提升和标准引领工作,继续推进马庄村乡村振兴项目、佳顺水产养殖合作社项目、潘安湖香包文化项目等标准化试点示范建设和省级地方标准项目申报。我们还将集中全局力量,开展食品安全示范区、知识产权强区(县)、知识产权强省建设区域试点示范区“三区同创”,将我区的市场监管水平再提高一个台阶。

(三)以安全保障为重点,进一步加强市场经济秩序整顿治理,营造规范有序、安全放心的市场经营环境。

要进一步落实企业主体责任,逐步实现区域内市场经营主体负面清单告知制和诚信经营承诺制全覆盖,切实推进长效机制建设。继续建立健全以食品安全为重点的市场准入、监督的安全保障机制,依托网格化监管,协调属地和相关职能部门,

形成对食品生产、流通、餐饮全过程的协调联动监管,构成防范严密的.市场食品安全保障体系。要以安全巡查为抓手,持续开展特种设备安全隐患专项排查,摸清底数,健全监察数据库,扎实开展化工和危化等重点行业,气瓶、电梯、压力容器、景区游乐设施等重点领域的专项治理。要建立和完善联合监管机制,开展“横向到边、纵向到底”的网格化管理,充分发挥安委会作用,并联合镇村两级,深化落实安全培训工程,不断增强特设监管的风险排查和处置能力。同时要依托特种设备监管平台,采取邀请专家或与技术检测机构合作等方式,加强技术性和信息化监管,借力、借智提升我局的技术监管能力和水平。

(四)以企业信用体系建设为目标,营造诚实履约、互利共赢的市场信用环境。

要进一步提升监管能力,扩大“双随机、一公开”监管模式应用。并根据企业风险等级及企业信用管理情况,推行企业分类监管。要进一步推进智慧监管和体系建设。注重将电子监管平台与日常监管、专项检查相结合,建立完善电子追溯系统、远程视频监管系统和快速检测系统三大系统,提高非现场监管效能。要以“企业分类监管”为切入点,以信用数据平台为基础,大力推行企业年报和企业诚信体系建设,健全完善联合惩戒机制,把企业信用建设作为整顿规范市场秩序的治本之策,努力营造我区依法经营、公平竞争、诚信守约的市场信用环境。

基层市场监管所个人工作计划2

根据市商务会议及有关文件指导精神,结全我市实际情况,市商务局在市委市府的关心指导下,市场监督管理工作继续坚持监管与发展、监管与服务、监管与维权、监管与执法的相统一,全面推进和完善市场规范管理工作,重点抓好以下几个方面工作:

一、深入开展红盾护农工作

进一步加强农资市场的日常监管。严把主体资格准入关;积极推进农资经营者信用等级评定工作制度;加强对农资市场检查和督察工作;建立完善农资市场长效监管防范机制。继续加大农资监管“五项举措”的工作落实力度。

二、继续深入开展专项整治工作

抓好节日期间市场的专项整治工作。

加强猪肉市场质量安全监管。严把市场主体准入关。严格落实亮证亮照和挂牌经营制度。全面推进“场厂挂钩”、“场地挂钩”、“协议准入”制度。加大猪肉市场打击力度。

强化粮食市场监管:依法审核粮食收购主体资格。加强对粮食收购行为的监督管理,坚决打击囤积居奇、欺行霸市、强买强卖、掺杂使假、以次充好等各种扰乱粮食市场秩序的违法违规行为。严厉打击倒卖陈化粮的不法行为。

三、认真做好市场巡查工作

继续实行“三查一督办”制度,狠抓市场巡查制度落实工作。继续推行市场监管网格化监管模式,推行菜单式的巡查记录,继续做好商务系统《市场监管》中的“市场巡查”、“市场备案登记”的录入工作。

四、继续强化集贸市场消防安全管理,充分发挥市场监管职能作用

督促市场开办者建立健全市场安全责任制度,完善市场消防安全设施,配合公安消防等有关部门,加强集贸市场安全检查,督促市场主办单位做好防风、防雪、防火工作。

五、积极开展创建文明城市活动

以创建为载体,利用多种形式,加强对经营户的宣传教育,引导他们自觉地遵守有关法律法规,维护市场秩序和净化经营环境,做到依法经营、文明经营、诚信经营。引导市场开办单位加强自律管理,自觉履行第一责任人的责任。

六、继续推行网上商品交易市场信用分类监管

按照市局市管目标考核规定,对照标准,严格评定程序,对辖区内的市场准确把握每项数据和信息,进一步加强商品交易市场信用分类监管工作。

基层市场监管所个人工作计划3

日前,市市场_结合市委、市政府工作部署,以“抓改革、优环境、保安全、强基础、提效能”为主线,提出“十四五”规划重点工作思路,精准谋划我市市场监管事业未来五年发展蓝图。

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