经济分析报告范文(汇总21篇)

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更新时间:2023-10-25 14:07:26 发布时间:24小时内

经济分析报告范文1

xx年是“xx”发展规划的开局之年,随着一系列宏观经济政策的实施,消费增长依然强劲,出口恢复快速增长,经济运行开始回归正常增长轨道,但通胀压力依然存在。在市委、市政府的领导下,全市上下按照“突出财源抓项目,围绕民生促发展”的工作要求,认真贯彻实施“转方式、保增长,攻两翼、推两型,抓财源、强基础,惠民生、促和谐”的工作原则,全市经济呈现较好发展态势。

经初步测算,一季度,全市实现生产总值(gdp)亿元,同比增长,增幅比上年同期下降个百分点,其中一产业增加值亿元,同比增长,二产业增加值亿元,同比增长,三产业增加值亿元,同比增长。三次产业结构由去年同期的21:调整为::,三次产业对经济增长的贡献率分别为、、,。

一、经济运行基本态势

(一)发展速度加快。

1、农业生产增长平稳。一季度,实现农业增加值亿元,同比增长。春耕生产正常开展,备耕物资准备充足。调查显示,全市农资货源充足,共入库早稻杂交种子25万公斤,常规稻种子3万公斤,晚稻杂交种子30万公斤;农户化肥入户率,农膜和抛秧盘入户率90%。畜牧业保持平稳发展。一季度,全市出栏肉猪万头,同比增长;期末肉猪存栏万头,与去年持平;能繁母猪万头,同比增长。

2、工业生产保持良好发展势头。一季度,全市完成工业总产值亿元,同比增长,增幅比上年同期提高个百分点,实现工业增加值亿元,同比增长;占生产总值的比重达到,比上年同期提高个百分点。其中规模以上工业总产值亿元,同比增长,增幅比上年同期提高个百分点,实现增加值亿元,同比增长。

工业园区发展强劲。一季度,工业园区完成工业总产值亿元,同比增长,入园企业达到62家,投产47家,新签约企业3家,上交工业税金1504万元。

大厂矿来势看好。一季度,五大厂矿完成产值亿元,同比增长,其中增速最快的是氟化学公司,增速达到105%,其次是韶峰南方公司,增长51%。

3、消费市场旺盛。一季度,全市实现社会消费品零售总额亿元,同比增长。按地域分,城镇消费品零售额亿元,同比增长,乡村消费品零售额亿元,同比增长。按行业分,批发业零售额亿元,同比增长;零售业零售额亿元,同比增长;餐饮业零售额亿元,同比增长。

外贸出口升温。一季度,全市实现外贸进出口总额2092万美元,同比增长,其中出口创汇1933万美元,同比增长。怀琪集团出口414万美元,同比增长,氟化学公司出口万美元,同比增长,化工冶金公司出口104万美元,同比增长。金子箱包出口额为万美元,同比下降。

(二)发展质量提高。

1、财政收入快速增长。一季度,全市实现财政总收入亿元,同比增长。其中一般预算收入完成亿元,同比增长。税收收入中,营业税增长,企业所得税增长,资源税增长198%,城镇土地使用税增长,土地增值税增长。总收入中,国税征收亿元,同比增长23%,地税征收亿元,同比增长,财政征收亿元,同比增长。

2、金融市场运行平稳。3月末,全市金融机构各项存款余额亿元,比年初增加亿元,增长13%。增长的主要原因是由于储蓄存款利率上调和居民收入提高,居民储蓄存款大幅上涨。

全市金融机构加大了对春耕生产的投放力度和对新农村建设的扶持,贷款总量增加。3月末,全市金融机构人民币各项贷款余额亿元,比年初增加亿元,增长,同比多增亿元,增量创历史新高。本季末人民币存贷比例为,比去年同期高出个百分点。

3、居民收入稳步增长。一季度,全市城镇居民人均可支配收入5689元,同比增长。其中,其他劳动收入增长,经营性收入增长,财产性收入增长,转移性收入。农民人均现金收入2503元,同比增长。其中,工资性收入增长,转移性收入增长。

4、固定资产投资稳步增长。一季度,全市固定资产投资完成亿元,同比增长,其中城镇以上投资完成亿元,同比增长。城镇投资中,技术改造投资亿元,同比下降,房地产投资亿元,同比增长。从投资主体看,民间投资逐渐成为主体。一季度,非国有经济投资亿元,同比增长。从产业结构看,资金主要投向三产业。三产业完成投资亿元,同比增长。从投资结构看,民生工程完成投资亿元,同比增长。

二、当前经济存在的问题

(一)农资价格上涨,抛荒情况仍然存在。种子价格上涨幅度较大,杂交种子32-38元/公斤,同比上涨2-4元/公斤,常规稻种子6-8元/公斤,同比上涨1-3元/公斤;尿素价格为2150元/吨,同比上涨,复合肥价格为2700元/吨,同比上涨,农药价格略有上涨。抛荒情况仍然存在,据调查,各乡镇办仍不同程度存在抛荒问题。

(二)工业原材料能源价格上涨,盈利空间缩小。能源和原材料价格同时上涨的情况下,产品价格上涨幅度较小,导致企业的利润空间缩小。一季度,五大厂矿亏损2125万元,同比增亏1064万元。其中五矿湖铁由于优惠电价取消,电价比上年提高元/kwh,预计全年增加成本亿元,煤价比上年同期上涨120元/吨,而主要铁合金价格仅上涨200元/吨左右,一季度五矿湖铁亏损1209万元,同比增亏1241万元。久大湘碱一季度其产值同比增长,其产品价格也比上年略有上升,纯碱一季度平均价格为1500元/吨,比上年提高200元/吨,但其利润由于原材料价格的上涨,一季度只盈利39万元,同比减少75万元。

(三)固定资产投资进度不快,重点工程项目开工不足。一季度,全市固定资产完成投资亿元,不足全年目标任务的10%,已开工项目中,投资额也较小。82个重点项目中,开工35个,完成投资亿元,仅占全年目标的5%,今年新增新建重点项目42个,现开工仅10个。

三、措施和建议

(一)加大措施调动农民种田积极性。一是要加大对市人民政府(xx)2号文件的宣传和抓落实的力度,实施好“四大工程”、落实好“五项制度”,确保早稻播种面积增加万亩任务的完成,把早稻抛荒面积降到最低程度。二是要认真落实中央一号文件精神,加大对农村水利等基础设施的投入,狠抓农业机械化和农产品初加工,提高农业综合生产能力。三是要抑制涉农物资的物价水平,解决好农产品流通领域的各种问题,防止农民增产不增收。四是要切实落实强农惠农政策,让农民感受到实实在在的利益。

(二)有效缓减物价上涨压力,确保居民收入增长。一是要强化市场价格监管,加强对市场交易和价格行为的监管。二是建立居民收入增长与物价上涨的联动机制,加强对居民特别是低收入群体的价格上涨补贴,减轻物价上涨对居民生活的影响,力求居民收入增长不低于价格上涨水平。

(三)加大重点项目的投融资和项目建设力度。一是加大融资力度,对重点项目和基础设施建设项目的贷款支持,引导非金融机构和社会资金投资重点项目,按照国家政策导向包装一批项目,争取国家、省的资金支持。二是有效推进重点项目按计划工期实施建设,保证新开工项目早开工、续建项目按工期推进、竣工项目按期完成。

(四)突出财源抓项目,加大招商引资力度。进一步加大招商引资力度,抓紧对处于产业链高端、带动就业好和税收能力强、成长性好的项目落地。要坚持高起点规划、高标准引资、高水平建设的原则,培育新的经济增长点。

(五)加大对传统工业的技术改造投入,促进传统工业的转型和产品升级。我市传统工业是以高能耗、高污染企业为主,受能源和环境制约的问题日益突出。要引导和帮助企业加大对传统工业的技改投入,通过技术改造和技术创新,推动传统工业向技术优势和创新优势升级;通过节能降耗,推动企业向资源节约型和环境友好型升级;通过树立品牌意识,推动企业向科技型升级。

经济分析报告范文2

三、措施和建议

(二)有效缓减物价上涨压力,确保居民收入增长。一是要强化市场价格监管,加强对市场交易和价格行为的监管。二是建立居民收入增长与物价上涨的联动机制,加强对居民特别是低收入群体的价格上涨补贴,减轻物价上涨对居民生活的影响,力求居民收入增长不低于价格上涨水平。

(三)加大重点项目的投融资和项目建设力度。一是加大融资力度,对重点项目和基础设施建设项目的贷款支持,引导非金融机构和社会资金投资重点项目,按照国家政策导向包装一批项目,争取国家、省的资金支持。二是有效推进重点项目按计划工期实施建设,保证新开工项目早开工、续建项目按工期推进、竣工项目按期完成。

(四)突出财源抓项目,加大招商引资力度。进一步加大招商引资力度,抓紧对处于产业链高端、带动就业好和税收能力强、成长性好的项目落地。要坚持高起点规划、高标准引资、高水平建设的原则,培育新的经济增长点。

(五)加大对传统工业的技术改造投入,促进传统工业的转型和产品升级。我市传统工业是以高能耗、高污染企业为主,受能源和环境制约的问题日益突出。要引导和帮助企业加大对传统工业的技改投入,通过技术改造和技术创新,推动传统工业向技术优势和创新优势升级;通过节能降耗,推动企业向资源节约型和环境友好型升级;通过树立品牌意识,推动企业向科技型升级。

经济分析报告范文3

20_年是“十三五”规划的收官之年,也是很不平凡的一年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,县委、县政府始终坚持以^v^新时代中国特色社会主义思想为指导,团结带领全县人民锐意进取、攻坚克难,积极统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展各项工作,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,在严峻的外部环境下逆势上扬,经济复苏步伐加快,地区生产总值由一季度下降逐季回升至全年增长,高于全国()、全省()的增速,低于全市个百分点。

总体经济呈现回升向好态势

根据清远市地区生产总值统一核算结果,20_年阳山县生产总值亿元,同比增长,其中:第一产业增加值亿元,增长4%;第二产业增加值亿元,增长;第三产业增加值亿元,增长,三次产业结构为。在各行业中,较快增长的行业是信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、水利环境和公共设施管理业、房地产业,同比分别增长、、15%、。

)农业生产形势良好,粮食、蔬菜产量稳定增长

我县积极推进乡村振兴系列行动,持续优化农业结构,农业生产总体呈稳中向好态势。20_年实现农林牧渔业总产值亿元,同比增长。其中,农业产值亿元,同比增长6%;林业产值亿元,同比增长;牧业产值亿元,同比下降;渔业产值亿元,同比增长;农林牧渔专业及辅助性活动产值亿元,同比增长。

种植业发展成效显著,充分发挥“主力军”作用。

一是粮食种植形势较好,大力建设粤港澳大湾区“米袋子”生产基地,早稻产量万吨,同比增长,全年粮食产量达万吨,同比增长;二是蔬菜、水果产量保持稳定增长,分别实现产量万吨、万吨,分别增长、。

林业发展快速前行,优势充分显现。林木采伐进度快速推进,全年木材采运万立方米,增长,林业产值达亿元,同比增长。

规模工业生产向好,绿色产业初显成效

20_年我县规模以上工业累计完成总产值亿元,同比下降;增加值亿元,同比增长。分行业看,采矿业完成增加值亿元,同比增长;制造业完成增加值亿元,同比下降;电力、热力、燃气及水生产和供应业完成增加值亿元,同比增长。

近年来,我县立足国家重点生态功能区、北部生态发展区的功能定位,大力发展全域绿色产业,形成了“四电”(水电、风电、光伏发电、生物质发电)、“二矿”(大理石、碳酸钙)的生态工业体系,绿色能源产业逐渐成为我县工业支柱产业。

四)固定资产投资较快增长

在工业投资和基础设施投资快速增长的带动下,固定资产投资总额保持较快增长。全年完成固定资产投资总额比上年增长,增速位列全市各县(区)第一,其中房地产投资增长1%。

工业投资迅猛增长。全县完成工业投资增长。工业投资增长快速的主要原因是本年完成投资超亿的工业项目有3个,都是发电类项目,也为我县工业发展增添了新动力。

基础设施投资快速增长。完成基础设施投资增长35%,主要由广连高速项目支撑,占比。

建筑业发展形势喜人,全年实现建筑业增加值亿元,同比增长。建筑业较快增长的主要原因是新增了两家资质建筑业企业广东宏源建设工程公司和广东广阳建设工程公司,为我县建筑业注入了新鲜“血液”。

)消费市场持续回暖

受新冠肺炎疫情影响,我县消费市场受到了前所未有的冲击,社会消费品零售总额一度呈两位数下降,随着疫情形势的好转,降幅逐季收窄。全年实现销售总额亿元,同比下降;实现零售总额亿元,同比下降,与前三季度相比降幅分别收窄、个百分点。

疫情发生以来,县委、县政府及时出台了多项扶持政策,研究出台了阶段性、有针对性的减税降费政策,加大对部分行业复工复产的支持力度,帮助中小微企业渡过难关逐渐向好。回暖较快的行业主要有汽车类企业和石油及制品类企业,降幅分别比前三季度收窄和个百分点。

(六)财税金融平稳运行

全年完成一般公共预算收入亿元,同比增长,其中税收收入完成亿元,下降,税收收入降幅较大的主要原因是我县税源结构单一以及减税降费政策对税收收入的影响进一步放大。地方一般公共预算支出亿元,同比增长。

12月末,全县金融机构各项存款余额亿元,同比增长,其中住户存款余额亿元,增长。金融机构各项贷款余额亿元,同比增长。

经济分析报告范文4

按照通知要求,现将山水集团一、二月份生产经营经济运行情况汇报如下,不当之处,请批评指正。

一、20_年1、2月份经济运行情况

水泥产量193万吨,同比降低3%,其中**区域企业32万吨,同比降低。

熟料产量468万吨,同比增长50%,其中**区域企业102万吨,同比增长。

1至2月份主要经济技术指标完成不理想(鉴于上市公司要求,部分数据无法提供),主要有以下四方面原因:

一是销量影响。今年天气十分异常,气^v^往年偏低且低温时间长,大雪暴雪等灾害性天气较往年多,造成多数工地长时间停工,严重影**泥的产销量,水泥磨不能够连续运转,根据历年的情况,三月份已进入水泥销售的黄金季节,但今年一季度水泥销量却比去年同期降低。

二是销价影响。今年一、二月份水泥销售价格分别比去年同期降低12元/吨和17元/吨,今年2月份比去年12月份降低7元/吨以上,比1月份环比降低近2元/吨。尽管春节后价格有所回升,但仍低于去年同期,特别是东部沿海地区,市场竞争非常激烈。销售价格的低位运行直接影响企业的效益。

三是煤价影响。自09年11月开始,因受气候等因素影响,煤炭供应紧张,煤炭价格一路攀升,20_年一、二月份平均煤炭采购价格达到857元/吨,比去年同期提高170元/吨,仅此一项预计一季度影响企业利润超过1亿元。目前,煤炭成本已占到熟料成本的70%,尽管近期煤炭价格有明显回落,但仍比去年同期高100元/吨。根据我们对市场形势的分析,煤炭价格不会再有大幅的降低,煤价的高位运行对企业效益影响巨大。

二、上半年指标完成情况预测

水泥行业是基础原材料工业,与国家的经济发展密切相关,国家经济形势已经有所好转,市场形势总体比去年同期要好,比如:1-2月份水泥订单量明显增加,实现水泥开票457万吨,比去年同期增加152万吨,同比增长,客户寄存量达320万吨(**区域),由于二季度是水泥销售的旺季,再加上山水集团的规模优势、品牌优势、技术优势和管理优势,二季度生产经营会出现大幅度的增长,上半年主要经济技术指标预测如下:

水泥产销量预计完成1670万吨,同比增长;

熟料产销量预计完成1500万吨,同比增长;

三、企业采取的应对措施

尽管生产经营面临着诸多困难,但是我们对完成今年的任务目标仍充满信心,为此,我们将重点做好以下四方面工作:

一是继续创新管理、加快转型,向管理要效益。

面对严峻的宏观经济形势以及集团上市后的要求,我们确定20_年为集团的“管理转型年”,提出了“继续蹲马步、练好基本功”的总体要求,深入开展管理创新活动,经济运行质量和效益进一步提升。

为做好现金流控制,保证资**全,最大限度地提高资金使用效率,我们自20_年起在全集团内部推行全面预算管理,对原有财务管理软件进行改造升级,建立了全面预算、逐级审批、分层监管、权责统一的管理体系,促进了管理规范化、程序化、制度化。

面对激烈的市场竞争,去年我们主打质量牌、服务牌,开设了全国客服热线,成立了专职客服队伍,变被动为主动,不仅促进了销售工作,也维系了一大批忠诚的客户资源,并荣获**省质量最高奖项“省长质量奖”。今年,我们将继续提高客服质量,为扩大水泥销量创造条件。

以实现区域资源、市场整合,实现效益最**为原则,我们打破原来的单个企业管理模式,推行多个企业联合的“区域管理”模式。如:分布在**、市场相近的**水泥厂等4家水泥企业,组建了**区域公司。此举,不仅有效地规避了内部竞争,有助于实现效益最**,而且,组织结构得到优化、管理效率得到提升,向集团输出了一批具有实践管理经验的中高层管理人员,解决了集团发展的人才需求问题。

二是抢抓机遇、加快发展,向新投产项目要效益。

20_年,我们紧紧抓住国家“保增长、扩内需”的政策机遇,建成投产了**、**、**3条日产5000吨熟料线,以及**、**共计11个水泥粉磨站,新增熟料产能580万吨、水泥产能1160万吨。20_年,我们在大范围战略调研基础之上,将坚定不移的实施“一手抓发展、一手抓管理”的发展方针,除完善**、**两省布局外,还将加快向**、内蒙等省份的扩张。确定在建项目21个,拟建和规划项目25个,总投资超过100亿元。集团将加快在建的3条日产5000吨熟料线(**、**、**),2条日产2500吨熟料线,2条日产3000吨熟料线和水泥粉磨线的建设,争取生产线早日投产,发挥产能。同时,本集团将按照发展规划,积极做好新项目的调研、准备工作,并于时机成熟时启动**和并购计划,早日实现熟料产能5000万吨、水泥产能8000万吨的阶段性目标,争取跨入“中国水泥亿吨俱乐部”。

三是坚持节能减排、科学发展,向节能减排要效益。

多年来,山水集团认真贯彻落实科学发展观,坚持企业效益与环境效益、社会效益相统一,自觉探索节能减排新技术、新办法,走出了一条资源节约、环境友好的路子。

我们在建设熟料线或粉磨站时,同步推广余热发电、高压变频等节能技术。目前,山水集团的余热发电装机容量已达到160兆瓦,年节电可超过10亿度。20_年实际发电亿度,节约标准煤26万吨,减排二氧化碳68吨。20_年计划发电亿度,节约和减排量比20_年提高33%。我们还充分发挥大型新型干法水泥企业的优势,在保证水泥质量的前提下,每年消化废弃石灰石、粉煤灰、矿渣、钢渣、炉渣、硫酸渣等约1100万吨,有效地缓解了社会资源、环境压力。

为更好地促进资源综合利用,山水集团成立了国内同行业第一家中心实验室,开发新的替代性原材料,研究新的工艺配比方案。期间,开发了两种增强型液体水泥助磨剂,并申报了国家专利。加入该种助磨剂后,可减少熟料料耗5%左右,按此倒推折算,每年可节约标准煤10万吨,节约用电约8000万度。

目前,山水集团单位产品煤耗、电耗等指标,已处于国内领先水平,有的已达到国际先进水平。自20_年起,山水集团连年超额完成省政府下达的责任目标,20_年被省政府授予“节能突出贡献企业”,20_年又被市政府授予“节能突出贡献企业”,分别受到了隆重表彰。

四是紧紧抓住城镇化建设、建材下乡的绝佳机遇,全力开拓市场。

经济分析报告范文5

财务指标完成情况简要说明本月份市场出现小旺季,全系统财务 指标完成情况是比较好的。全省纯销售完成X亿X千万元,比去年同期增长X X%;利润完成X千万元,比上月上升XX%;其中基层社实现利润X百XX万元,比上月 增长XX%,净增X百万元。

今年以来,由于党在农村的经济政策进一步落实,特别是秋 季作物全面丰收,农民收入增加,手中有钱,购买力明显上升。本月份全省零售额比上月增 加X千万元。其中生活资料销售随五月份出现回升以后,又增加X千多万元。随着生产责任 制的'全面推行,生产资料销售直线上升。化肥施用水平也普遍提高,需要增加。本月份全省 化肥销售近XX万吨,比同期增加XX万吨,增长XX%;XX、XX、XX、XX等地区生产资料销售总值均比同期增长一半以上,出现前所未有的生产资料销售高水平。

本月份基层利润比上月增长XX%,客观上零售额的大幅度上升,导致利润增加。XX、XX等地 区基层社利润分别增加一倍和XX%,主观上,各级领导重视经营管理,针对农村新形势下 的新变化,改进了工作。XX县XX基层社,今年初在调查群众需求时,发现许多农家山芋 干有吃不完,卖不掉的情况,主动与各个部门配合,突击组织收购,至五月底收购XXX元 左右。这个社购销两旺,提前半年完成今年利润计划。XX县是我省较早实行农业生产责任 制的县之一,农业年年丰收,市场一片繁荣,农村商业也起了很大变化。该县XX区供销社 为适应新的要求,积极采取措施,努力改善管理,生意越做越活。他们根据市场购买力情况 ,积极组织省内外工业品货源,满足社员对生活日用品日益提高的要求。

上半年时间过去了,不少企业已达到了任务完成过半的要求。但从全省看,上半年的各项指标比同期还是下 降的,特别是百元销售的费用比同期上升XX分,多支费用X千X百多万元, 利润比同期还减少了X百多万元,部分企业资金占用多,有些企业长期亏损的状况一直没有 改善。少数单位面临新的形势,至今还墨守成规,失去竞争的能力。这些现象都应引起各级 主管部门的注意和重视,各地应抓住当前的有利时机,努力扩大销售,力争多做贡献。

经济分析报告范文6

今年以来,我县深入贯彻县委八届九次全会精神,突出工业经济发展主旋律,牢牢把握工作重点,全力推进招商引资和工业项目建设,全县工业经济实现快速攀升的良好态势,增长形势明显好于预期,全年工业经济各项主要指标有望全面实现。

一、运行形势

1、规模工业增幅持续攀升,但部分骨干企业增势趋缓。一季度末,全县规模工业实现产值亿元,同比增长,在全市排第四位,低于全市平均水平个百分点;到6月末,规模工业累计完成产值亿元,增长,增幅比一季度提高个百分点,仍列全市第4位,低于全市平均增幅个百分点。而1-9月份,全县规模工业实现产值亿元,同比增长,在全市排位由第四位跃升至第二位,高出全市平均增幅个百分点。与此同时,部分骨干企业增势放缓,塔恩纸业、腾龙竹业(竹胶板)、天听亚伦出现负增长,绿得农化、环达集团、外贸笋厂、001电子集团等企业增幅均低于20%,明显低于规模工业平均增幅。

2、工业投入拉动作用明显,但产能释放仍然不足。今年我县规模工业增幅持续攀升,得益于以来大规模的工业投入。青龙山水泥、杜山水泥、腾龙竹地板、恒达纸业、华邦纸业、^v^纸业、唯佳生物饲料等一批企业透过技术改造,生产规模不断扩大;用心开发产品品种,市场拓展潜力明显提高;产品质量稳定,产能释放逐步到位。企业产销快速增长,成为推动规模工业产销增长的主要力量。其中,杜山水泥、腾龙竹地板、华邦纸业、唯佳生物饲料实现产值翻番。但工业大规模投入的产能释放仍然较慢,一批招商引资企业前期项目投产后,后续投入不足,产能长时间达不到设计要求。

3、外贸出口增势强劲,但水煮笋出口受阻。今年以来,作为拉动工业增长的“三架马车”之一的外贸出口,一向持续强劲的增长势头,在全市持续三个第一:一是出口总量第一。1-9月份,全县完成出口实迹万美元,比总量居第二位的衢江区高出2138万美元;二是增长幅度第一。1-9月份,外贸出口增长幅度达,比增幅居第二位的衢江区高出个百分点,高出全市平均增幅个百分点,遥遥领先于其他县(市、区);三是完成目标任务进度第一。1-9月份已完成全年出口目标任务的3%,居全市第一位。水煮笋出口受阻,1-8月份,5家规模企业销售收入4家同比下降,累计销售收入5929万元,同比下降。

4、经济效益块速上升,但原材料价格上升压力较大。1-8月份,规模工业实现销售收入亿元,同比增长;实现利税总额亿元,增长,其中利润亿元,增长;亏损企业7家,同比减少39家,累计亏损额693万元,下降。虽然效益上升较快,但仍然面临原材料价格上升的压力。进口纸浆价格处于高位运行,且仍不断上扬,针叶林浆与阔叶林浆基本同价,较年初每吨上升近千元,以全县进口纸浆用量6万吨推算,造纸企业增加成本在4000万元以上。造纸用化学品价格猛涨,胶类产品由年初的4800元/吨涨至8300元/吨,每吨成品增加成本30元以上。受资源短缺制约,竹材价格上升较快,每50公斤由年初的29元涨至目前的35元,涨幅超过20%。

5、产业排序发生新变化,传统企业面临新考验。造纸产业以亿元产值居第一位,产业增长平稳;食品产业受唯佳生物饲料和吴刚茶厂增长带动,以亿元产值代替化工产业居第二位,两家企业产值分别为亿元和4824万元,增幅达和倍,产业增幅达,居各产业之首;化工产业以亿元产值退居第三位,绿得农化、环达漆业等骨干企业增速下降,产业增势疲软,仅为。一批传统企业生产降幅较大,天和纸业、恒源纸业化工、莱德桑机械、顺通锅炉、万山钢构、元恒信皮饰等企业降幅均超过20%。

6、工业投入持续较快增长,但用地趋紧将影响投入。全县工业投资项目实施状况良好,到9月末,全县有在建工业项目190个,累计完成投入亿元,同比增长,完成年度计划的。35个县重点已全部开工,已建成投产10个,9个项目将于四季度投产,累计投资亿元,完成计划进度的。前一、二年,土地资源以前是我县的优势资源,但受土地政策的变化和拓展空间的限制,及后续开发潜力的不足,我县土地供应日趋紧张,可供土地已十分有限。预计今年四季度,最迟明年上半年,将出现很多项目无地可供的局面,影响工业投入。随着工业化和城市化进程的加快,土地资源将日益稀缺,成为工业发展的主要瓶颈。

7、招商引资形势良好,但外资利用十分薄弱。1-9月份,累计引进工业项目113个,协议投资额万元,到位资金亿元,已完成年度计划的。新引进项目中,千万元以上项目88个,亿元以上项目6个。但外资利用还十分薄弱,到位315万美元,还不到年度目标的一半。

8、园区建设有序推进,但基础设施投入下降较多。1-9月份,“一区三块”新开发面积1860亩,同比增长,基础设施建设投入7370万元,同比下降达;出让面积2996亩,增长;新入园项目98个,增加48个,园区已成为我县最主要的项目推进平台。园区工业产值增长迅速,累计完成产值亿元,增长,其中规模工业产值亿元,占全

县规模工业产值的。

二、当前面临的困难与问题

1、自主创新潜力薄弱。自主创新潜力是竞争制胜的核心。原始创新潜力不强、技术创新潜力不足、核心技术仍受制于人,已成为影响我县整体竞争力的极大障碍。规模以上企业开展科技活动的仅约占20%,研究开发支出占企业销售收入的比重不足%,只有极少数企业拥有自主知识产权。新产品开发力度小,产品附加值少,产业结构调整、升级换代缓慢。

2、资金短缺融资渠道单一。据对30家规模企业的调查,多数企业流动资金、固定资产投资资金短缺。一是资金缺额大。30家企业中,21家表示有资金缺口,缺口总额亿元,平均每家缺口1000万元以上。二是融资渠道单一。30家企业中,28家有融资余额,总额达亿元。其中银行贷款亿元,占80%;民间融资仅有1662万元,仅占;其它渠道融资亿元,占。

三、当前面临的形势

经济分析报告范文7

20_年是全面实施“十二五”规划的开局之年。全市认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神,按照“转方式、调结构、扩内需、稳物价、惠民生、促和谐”的要求,抢抓机遇,积极作为。全市经济延续了去年以来的回升势头,实现了良好开局。

一、一季度经济运行主要特点

一季度,全市主要经济指标实现较快增长,其中地区生产

(一)产业发展来势较好。

头较为强劲。全市园区一季度实现规模工业增加值亿元,同比增长。其中九华示范区一季度完成产值过亿的企业有9家,较去年同期增加6家,一季度完成产值亿元,增长。高新区一季度完成工业总产值亿元,增长。

(二)需求增长保持强势

出口强劲恢复。一季度,全市累计完成进出口总额亿美元,同比增长。其中出口总额亿美元,增长。我市外贸企业已逐步摆脱金融危机时期的影响,出口恢复性增长势头强劲。

(三)经济运行质量提高

工业效益保持较好水平。一季度,全市规模以上工业企业实现主营业务收入亿元,同比增长;

其中利润亿元,增长。规模工业经济效益指数为,同比提高41个百分点。

(四)经济增长活力增强

(五)民生得到新改善

居民收入稳步增长。一季度,全市城镇居民人均可支配收入5638元

二、经济运行中存在的问题

一季度全市经济虽然保持了较快增长,实现了开门红,但当前经济运行中,仍然存在一些隐忧和问题,值得重视。

(一)工业经济运行中存在隐忧

一是企业流动资金更趋紧张。一方面,今年以来,央行已四次上调存款准备金率,直接导致投放的社会信贷总量缩减。3月末,全市金融机构本外币贷款虽较年初增加亿元,但同比少增亿元,企业融资难度加大。另一方面,应收帐款大幅增长。至3月末,全市工业企业应收帐款达亿元,同比增长。在货币政策趋紧,银根紧缩的背景下,应收帐款的过快增长,不仅使企业流动资金更趋紧张,同时也增添了企业经营风险,部分企业将面临资金链安全的压力。二是工业运行成本攀高,企业增效难度加大。今年以来,国际铁矿石、石油、煤炭等大宗原材料价格继续上涨,存贷款基准利率连续上调,导致企业购进成本和融资成本走高。据调查,一季度煤炭均价同比上涨15%左右,其中电煤上涨30%以上;汽油、柴油年内已两次调价,价格分别提高850元/吨和750元/吨。全市金融机构授信规模受货币政策调控影响后,贷款利率同比上浮5%-10%,加大了企业财务运营成本,企业的利润空间进一步受到了挤压。

(二)新开工项目不足,投资后劲仍需加强。

(三)物价高位运行,后期潜在上涨压力较大。

受国际国内大环境以及上年翘尾因素的影响,今年以来,全市物价一直高位运行,1-3月居民消费价格总水平分别上涨、、,1-3月累计同比为。八大类消费品价格全面上涨,其中上涨幅度较大的主要是食品类和居住类,涨幅分别为、。食品类中涉及的16个种类,价格均不同程度上涨,其中鲜菜上涨,居各类之首;其次是粮食,涨幅为;此外油脂、干豆及制品、蛋

针对目前我市物价情况以及当前国际国内形势综合分析,我市后期cpi上涨的潜在压力较大,初步预计今年上半年全市消费价格涨幅在5%左右。

三、对当前经济运行环境的判断

从国际环境来看,虽然今年世界经济复苏一直受发达国家高失业率、欧美国家债务危机、西亚北非等国家动荡局势、日本地震等因素的制约呈现不确定性。而且,根据经济合作与发展组织(oecd)公布的最新数据显示,国际大宗商品价格和油价持续上涨,全球通胀预期进一步增强。但是,世界经济并未因此呈现消极状态,全面持续复苏态势仍然保持。经济合作与发展组织(oecd)4月5日公布的20_年中期经济初评报告显示,除日本外的六个主要发达经济体今年上半年经济增长比预期强劲,尤其中国等作为世界经济增长引擎的新兴经济体增长势头强劲。

从自身发展情况看,经济发展的资源性约束、产业结构调整等问题仍是我市经济社会长期保持又好又快发展的瓶颈。但是,经过前几年的发展建设,我市具备城市建设加速,产业基础雄厚,发展的氛围浓厚等其他中部城市难以比拟的独特优势,为下一阶段的发展奠定了坚实基础。

综合分析,我市经济社会发

展面临的机遇大于挑战,全年经济有望保持平稳较快运行。

四、措施建议

(一)加强工业运行调度,提高工业经济运行质量

一是深入调研,切实解决企业生产经营难题。对基层企业,尤其是目前停产的企业,做好服务工作,采取切实有效的措施帮助解决生产经营中遇到的问题和实际困难,促使其尽快恢复生产。二是切实缓解中小企业融资难题。加大力度建立和完善多层次的金融服务体系和信用担保体系,拓宽融资渠道,着力缓解中小企业融资需求。三是加强协调引导。继续搞好煤电运协调,衔接好运力,引导企业正确判断原材料供应、产品销售形势,科学组织企业生产经营。

(二)抓好投资项目的落实与协调,促进投资稳定增长。

一是充分利用中央加大“三农”、改善民生、发展社会事业等方面投入力度机遇,积极加强与国家相关部门衔接和沟通,大力争取国家对市重点项目和产业的支持,确保中央投资稳定增长。二是继续提高招商引资成效,加大战略性新兴产业和基础设施建设的招商引资力度,破解我市发展的资金瓶颈。三是进一步鼓励和引导民间投资健康发展,着力营造多种所有制经济竞相发展的市场环境,充分释放民间投资潜力。

(三)抓好节能降耗,确保全年任务圆满完成

一是加快产业结构调整。加大战略性新兴产业培育扶持力度,重点培育扶持先进装备制造、新能源、电子信息、节能环保等产业发展,逐步降低高耗能产业比重。二是继续加强工业企业节能重点。组织实施好千家企业节能行动,引导企业加强管理,节能降耗,降低成本,鼓励企业使用新技术、新工艺、新材料、新设备,加大技术改造力度,进行“两型化”、低碳化改造。三是加强管理节能。积极发挥政府采购的政策导向作用,带动社会生产和使用节能产品。完善节能评估和审核制度,加大执法监督检查力度,严把能耗增长的源头。

(四)抓好价格监控,遏制物价过快增长。

认真贯彻国家、省关于调控物价的政策措施,遏制物价过快上涨。一是要认真落实国家和省里扶持粮食、油料、生猪生产发展的政策措施和“米袋子”、“菜蓝子”行政首长负责制,完善储运体系,保障农产品供给。二是加强价格监测、预警和市场监管,加大价格执法力度,严厉打击串通定价、制假售假、商业欺诈等各种违法违规行为,维护市场正常秩序。三是稳定政府定价和政府指导价,严控地方调价项目。四是完善因物价上涨对低收入群众的

补助办法,确保困难群众生活稳定。

经济分析报告范文8

集团基本面分析

20XX年上半年,AA集团公司在党政的直接领导下,全体员工紧紧围绕年初职代会“坚持严、细、实,遵循高、大、新,实现AA集团公司新一轮快速发展”的工作目标,克服了原材料持续上扬、业务承接量不足等诸多不利因素的影响,完成机械加工总量17194吨,M产品106台,N产品8台,创造工业总产值7760万元,实现合并营业收入万元,营业利润万元,利润总额万元。若剔除SS公司的影响,则上半年完成机械加工总量12700吨,创造工业总产值5969万元,实现合并营业收入万元(其中主营收入万元、外销万元),营业利润万元,利润总额万元,与上年同期相比,分别增长了915万元、万元、万元和万元,增长率分别为、、和;营业收入、外销收入和利润总额分别完成年度计划11100万元、400万元和610万元的 %、和 %;但合并销售毛利率、合并销售利润率和合并净资产收益率分别由上年同期的、和下降至、和,这说明集团公司在营业收入强劲增长的同时,由于成本费用以比营业收入更快的速度增长,使利润总额仅增长,经营成果与“时间过半,任务达半”的目标有一定的差距。

从资产状况来看,截止6月末,资产总额13277万元,资产结构(流动资产与长期资产之比)为:1,权益比率(负债与股东权益之比)为:1 ,流动比率为,这说明流动资产足够偿还短期债务,但同时部分股益资本被流动资产占用,对盈利能力势必造成一定的影响。

为了便于与上年同期数据相比较,及与年度计划口径一致,以下对经营成果的分析以剔除SS公司的合并财务数据进行为准。

具体分析

一、实现产值、营业收入、利润分析

上半年完成工业总产值5969万元,实现营业收入万元(其中主营收入万元,外销万元),利润总额万元。

合并营业收入完成年度计划的,比上年同期增加万元,主要呈现为XX公司和YY公司的销售增长,而母公司的销售相对萎缩。

合并利润总额完成年度计划的;与上年同期相比,各母子公司都有所增加,其中母公司在营业收入下降的同时实现了增利,YY公司实现扭亏,稍有盈余,开创了良好发展的'新局面。

母公司的营业收入与上年同期相比下降了万元,但利润总额增加万元,除投资收益增加万元外,其他归功于成本费用的有效控制。

XX公司PP产品销售量与上年同期基本持平,但由于5月份某公司(客户)补差价万元(含税),使平均结算价格(含税)由上年同期的元/吨增至元/吨,增加了元/吨,从而营业收入增加万元,实现增利万元。

YY公司积极、主动地开发市场,实现外销万元,同时采取到现场包换N产品的售后服务等有效措施,基本上占领了B市内N产品市场。与上年同期相比销售收入增加万元,实现盈余万元。

ZZ公司营业收入和利润总额与上年同期相比分别增加万元和万元,可见正处于持续性发展中。

产值、销售收入、利润总额比较表

上半年,营业成本为万元,较上年同期万元增加万元,增长率为;期间费用为万元,较上年同期万元增加万元,增长率为。

由于总体成本费用的增长率大于营业收入的增长率,使得今年上半年的销售成本费用率达,比上年同期相比增长了,增长幅度为,最终使利润总额以比营业收入少个百分点的速度增加。

原材料的持续上扬是成本费用上升的主要原因,虽然5月份有所回落,但自6月初以来又出现强势反弹,与上年平均原材料采购成本相比,上半年由于涨价因素对生产成本的影响金额为万元,其中母公司万元、XX公司万元,YY公司万元。

值得一提的是,母公司与整个集团的情况正好相反,与上年同期相比,母公司的营业成本下降了万元,期间费用增长万元,成本费用总额下降了万元,下降幅度大于营业收入的下降幅度,致使母公司由上年同期亏损万元扭转为盈利万元,这一方面与各分公司的成本控制意识是分不开的,另一方面是为了更加如实地反映成本,今年对收所属分公司的管理费由以往冲减管理费用改为冲减制造费用,若剔除此因素的影响,管理费用应是相对节约的。

XX公司上半年平均单位生产成本达元/吨,比计划单位成本3650元/吨上升,比上年同期生产成本元/吨上升。根据吨生产成本原材料配比,由于涨价因素使原材料生产成本比上年平均增加了元/吨。与上年同期相比,上半年营业成本增加了万元,比营业收入的增加多出万元。管理费用较上年同期节约了万元,营业费用与财务费用基本持平。

YY公司上半年平均单位生产成本M产品为元/吨、N产品为元/吨,分别比上年同期增长元/吨和元/吨。与上年同期相比,营业收入的增长比营业成本的增长多出万元;期间费用增长,其中由于销售特别是外销的增长和本年增加外行贷款400万元而增加营业费用万元和财务费用万元。

成本费用构成变动情况表(占营业收入的比例)

《上半年经济财务活动分析报告》

经济分析报告范文9

矿产项目经济运行分析报告

无论是什么企业的经营都需要经过精心的企划,而对于矿业项目这类比较特殊的行业,经营的方式更加需要注重实际。并且矿产项目需要对经济裕兴等问题有所关注,下面就为大家推荐矿产项目经济运行分析报告,相信大家在看过之后都有自己的想法。

xx矿业集团是以煤炭生产经营为主,集电力、化工、建筑建材、机械制造、农林养殖、商贸旅游于一体,多种经营、综合发展的大型企业集团。公司现拥有资产346亿元,从业人员万人;有生产矿井17对,年生产潜力2969万吨;炼焦煤选煤厂5座,年产精煤800万吨左右。20XX年,公司生产原煤2653万吨、精煤715万吨,焦炭万吨,水泥103万吨,发电量42923万度,实现销售收入亿元、利税亿元。在20XX年中国企业500强中位居第245位,在全国煤炭工业100强中名列第17位,为安徽省10强企业之一。

一、今年以来经济运行状况

(一)生产状况

今年以来,经济运行的特点是:生产持续平稳,煤炭收入持续下滑,资金回笼紧张,经营压力增大。从1~7月份指标完成状况看:原煤产量完成1590万吨,同比增产20万吨;精煤产量完成480万吨,同比增产24万吨;焦炭完成万吨,同比增产万吨;水泥完成万吨,同比增产万吨;电力发电量84269万千瓦时,同比增加59546千瓦时;采煤机械化程度84%,同比提高;原煤生产工效吨/工,同比减少吨/工;百万吨死亡率以下,建立局以来最好水平;销售收入实现亿元,同比增加亿元。其中煤炭收入亿元,同比减少亿元,煤炭收入下滑幅度达;利税亿元,同比增加亿元(其中利润亿元,同比增加亿元);职工收入人均3093元/月,同比增加382元/月。根据1~7月份实际完成状况,结合当前生产经营环境,预计全年原煤产量2700万吨,精煤产量800万吨,销售收入220亿元,利税30亿元,职工人均年收入万元。

(二)建设状况

公司固定资产投资计划安排亿元,1~7月份,由于资金紧张,固定资产投资仅完成亿元,同比减少亿元,年计划完成率仅。其中,基本建设计划亿元,1~7月份完成亿元,年计划完成率仅。预计全年固定资产投资完成在50亿元左右。将比去年同期减少近15亿元。

重点项目进展状况。

1、杨柳矿井:设计潜力180万吨/年,计划总投资亿元。目前原煤仓、装车仓基本完工;铁路专用线施工接近尾声;主井提升系统安装完成。目前进度较慢主要是受瓦斯突出影响,进行瓦斯治理,影响施工进度。

2、刘店矿井:设计潜力150万吨/年,计划总投资亿元,7月1日已透过联合试运转。

3、袁店一矿:设计潜力180万吨/年,计划总投资亿元,目前主、副、风井已到底,主副井已贯通,铁路专用线具备辅轨条件。

4、青东矿井:设计潜力180万吨/年,计划总投资亿元,进尺4038米。目前三个井筒已到底,主井改绞结束;副井井筒装备基本完成;铁路专用线正在施工。

5、袁店二矿:设计潜力90万吨/年,计划总投资亿元,至09年末累计完成投资亿元。目前主、副井井架安装结束;联合建筑主体施工完毕;综合办公楼工程开工。铁路专用线正在施工路基部分。

6、临涣选煤厂扩建:扩建入洗潜力800万吨/年,计划总投资亿元,第1、第2两条生产线皆已投产,第三条线设备已订货,正在施工。

7、焦化项目:一期设计潜力220万吨焦炭/年,联产甲醇20万吨/年,计划总投资20亿元,目前4台焦炉已正常生产,甲醇项目及干熄焦主体钢结构基本完工。

经济分析报告范文10

20_年是“十二五”发展规划的开局之年,随着一系列宏观经济政策的实施,消费增长依然强劲,出口恢复快速增长,经济运行开始回归正常增长轨道,但通胀压力依然存在。在市委、市政府的领导下,全市上下按照“突出财源抓项目,围绕民生促发展”的工作要求,认真贯彻实施“转方式、保增长,攻两翼、推两型,抓财源、强基础,惠民生、促和谐”的工作原

则,全市经济呈现较好发展态势。

一、经济运行基本态势

(一)发展速度加快。

1、农业生产增长平稳。一季度,实现农业增加值亿元,同比增长。春耕生产正常开展,备耕物资准备充足。调查显示,全市农资货源充足,共入库早稻杂交种子25万公斤,常规稻种子3万公斤,晚稻杂交种子30万公斤;农户化肥入户率,农膜和抛秧盘入户率90%。畜牧业保持平稳发展。一季度,全市出栏肉猪万头,同比增长;期末肉猪存栏万头,与去年持平;能繁母猪万头,同比增长。

工业园区发展强劲。一季度,工业园区完成工业总产值亿元,同比增长,入园企业达到62家,投产47家,新签约企业3家,上交工业税金1504万元。

大厂矿来势看好。一季度,五大厂矿完成产值亿元,同比增长,其中增速最快的是氟化学公司,增速达到105%,其次是韶

峰南方公司,增长51%。

(二)发展质量提高。

2、金融市场运行平稳。3月末,全市金融机构各项存款余额亿元,比年初增加亿元,增长13%。增长的主要原因是由于储蓄存款利率上调和居民收入提高,居民储蓄存款大幅上涨。

全市金融机构加大了对春耕生产的投放力度和对新农村建设的扶持,贷款总量增加。3月末,全市金融机构人民币各项贷款余额亿元,比年初增加亿元,增长,同比多增亿元,增量创历史新高。本季末人民币存贷比例为,比去年同期高出个百分点。

看,资金主要投向三产业。三产业完成投资亿元,同比增长。从投资结构看,民生工程完成投资亿元,同比增长。

二、当前经济存在的问题

三、措施和建议

务的完成,把早稻抛荒面积降到最低程度。二是要认真落实中央一号文件精神,加大对农村水利等基础设施的投入,狠抓农业机械化和农产品初加工,提高农业综合生产能力。三是要抑制涉农物资的物价水平,解决好农产品流通领域的各种问题,防止农民增产不增收。四是要切实落实强农惠农政策,让农民感受到实实在在的利益。

(二)有效缓减物价上涨压力,确保居民收入增长。一是要强化市场价格监管,加强对市场交易和价格行为的监管。二是建立居民收入增长与物价上涨的联动机制,加强对居民特别是低收入群体的价格上涨补贴,减轻物价上涨对居民生活的影响,力求居民收入增长不低于价格上涨水平。

(三)加大重点项目的投融资和项目建设力度。一是加大融资力度,对重点项目和基础设施建设项目的贷款支持,引导非金融机构和社会资金投资重点项目,按照国家政策导向包装一批项目,争取国家、省的资金支持。二是有效推进重点项目按计划工期实施建设,保证新开工项目早开工、续建项目按工期推进、竣工项目按期完成。

(四)突出财源抓项目,加大招商引资力度。进一步加大招商引资力度,抓紧对处于产业链高端、带动就业好和税收能力强、成长性好的项目落地。要坚持高起点规划、高标准引资、高水平建设的原则,培育新的经济增长点。

(五)加大对传统工业的技术改造投入,促进传统工业的转型和产品升级。我市传统工业是以高能耗、高污染企业为主,受能源和环境制约的问题日益突出。要引导和帮助企业加大对传统工业的技改投入,通过技术改造和技术创新,推动传统工业向技术优势和创新优势升级;通过节能降耗,推动企业向资源节约型和环境友好型升级;通过树立品牌意识,推动企业向科技型升级。

经济分析报告范文11

一、总体运行情况

(一)全行业情况

1-2月,全市邮政行业业务总量累计完成亿元,同比增长,占全省比重的,全省排名第10位(全省邮政业务总量累计亿元,同比增长);业务收入累计完成亿元,同比增长,占全省比重的,全省排名第10位(全省邮政业务收入累计亿元,同比增长)。

   (二)邮政寄递服务情况

1-2月,全市邮政寄递服务业务量累计完成万件,同比增长,实现业务收入万元,同比增长。其中,邮政函件业务累计完成万件,同比下降7%;包裹业务累计完成万件,同比增长;报纸业务累计完成万份,同比增长;杂志业务累计完成万份,同比下降;汇兑业务累计完成万笔,同比下降25%。

(三)快递服务情况

1-2月,全市快递业务量累计完成万件,同比下降;其中同城业务量累计完成万件,同比下降;异地业务量完成万件,同比下降;国际及港澳台业务量完成万件,同比增长。

1-2月,业务收入累计完成万元,同比增长。同城业务收入累计完成万元,同比下降;异地业务收入累计完成万元,同比增长;国际及港澳台业务收入累计完成万元,同比增长;其他业务收入累计完成万元,同比增长;业务收入分别占全部快递收入、、和。

   二、总体运行特点

(一)行业保持平稳快速增长,疫情期间运行平稳有序

一季度,面对突发的新型冠状病毒肺炎疫情,邮政全行业为疫情防控提供有力支撑,满足千家万户民生需求,充分发挥了邮政快递业在“打通大动脉、畅通微循环”方面的先行作用。春节期间,顺丰、京东、邮政等四家快递一直在保持着高效的运营,有效缓解了运输紧张的局面。疫情期间居民大都选择天猫超市、京东等电商平台的无接触式购物服务,2月份,顺丰和京东2家企业日均投递量达2万余件。

(二) 寄递服务增速加快,邮政业务总量和业务收入双双高于全省平均水平

1-2月,全市邮政寄递服务业务量累计完成万件,同比增长,实现业务收入万元,同比增长。邮政寄递服务的增幅加大后,宣城邮政行业业务总量同比增长,高于全省个百分点。

(三)国际快件业务上涨,发展潜力有待提升

经济分析报告范文12

一、价格歧视的定义

价格歧视实质上是一种价格差异,通常指商品或服务的提供者在向不同的接受者提供相同等级、相同质量的商品或服务时,在接受者之间实行不同的销售价格或收费标准。经营者没有正当理由,就同一种商品或者服务,对若干买主实行不同的售价,则构成价格歧视行为。

价格歧视是一种重要的垄断定价行为,是垄断企业通过差别价格来获取超额利润的一种定价策略。肯德基的夏日酷饮系列饮料有句广告语:第二杯半价。肯德基一杯爱尔兰雪顶咖啡买9块钱,但是第二杯的价格就是4块五。理解价格歧视概念的时候,我们必须抓住它的关键点DD产品必须是同一产品。产品不同,价格不同,则不属于价格歧视。同样的一杯爱尔兰雪顶咖啡,肯德基向消费者收取的价格是9块和4块5,这就是价格歧视。

二、厂商实行价格歧视的条件

1.对市场拥有一定程度的垄断权力,可以控制商品价格。垄断力越强,对价格的控制力也就越强。也就是说厂商所生产的产品在市场上不容易被替代,一旦被替代,厂商也就失去了对价格的控制性。

2.了解消费者的需求弹性。弹性越小的商品越能够实行价格歧视,因为弹性小的商品跟消费者生活密切相关,不管厂商如何定价,我们都得买,就比如水。

3.限制消费者之间的套利行为。就是厂商可以成功的分离开市场,使那些以较低价买入的消费者不能再以更较高价卖给愿意支付高价的消费者。如果套利者存在的话,价格歧视策略就失效了。

三、价格歧视的形式

1.一级价格歧视

一级价格歧视也叫完全价格歧视。厂商就同一商品对不同的消费者制定不同的销售价格,就好像厂商提前知道每一个消费者对商品所能支付的最大货币量,并以消费者所能接受的最大预期决定商品价格,其价格恰好满足消费者对产品的需求价格,从而获得每个消费者的全部消费剩余,赚取最大的垄断利润。实行一级价格歧视要求比较苛刻,现实中完全价格歧视的例子很少,至多只有近似的情况。

2.二级价格歧视

经济分析报告范文13

上半年经济分析报告

一、上半年工作回顾

(一)加大种植结构调整力度,增加高产高效作物面积。

(二)工作思路早确定,机具早准备,早调试。

1、工作思路是:一个突出、两个坚持、两个抢收、一个思想、零的失误。

一个突出:即改善种植结构,突出玉米种植结构;二个坚持:即坚持田间作业标准化,坚持科技示范带引领作用;二个抢抓:即针对全年农业生产形势,抢抓播种和收获;一个思想:即树立一个抗灾思想,增强对病虫害及自然风险的抵御能力;零的失误:即组织严谨,确保全年经营实现零失误。

2、抗旱抢播,机具改装,确定作业方式保证春耕生产,适时、优质、高效、安全完成春播生产任务。

以抗旱为主,原垄卡播为重点,购入搂草机1台,改装旋耕扶垄机6台;针对玉米茬面积大,施肥任务重的特点,从克山机械厂购入3套圆盘施肥开沟器,1套反刀式施肥开沟器,6套双轴施肥箱;对玉米茬全部进行了两次作业;在各项作业前,对农机具提前调试,包括肥量、种量、种子匀度、深浅、覆土等,从而保证作业进度与质量,各项作物全部播在高产期内。

(三)加快科技示范带建设,推广应用新技术,为丰产丰收打下良好基础。

1、一带一线七点是打造的重中之重。即一条科技示范带,高速两侧沿线和七个重点地号,成为全区农业生产的亮点,起到带头示范作用。

2、新技术应用为实现作物高产稳产奠定了基础。98%以上面积的作物采用大垄密植技术;玉米二次作业,进口播种机播种面积达26000亩,玉米滴灌1000亩,化控4亩。

(四)科学部署。坚持田间作业标准,确保安全生产。

1、对所有地号进行踏查,确定作业顺序。根据各地号的具体情况制定作业方式,充分发挥机车作业效率。

2、作业前与机组签订田间作业标准化责任状,对每台机车逐个调试达到标准后方可作业;并实行干部包车组,跟班检查作业质量,同时协调种植户进行监督,对地头、地边、道、沟等进行整理。

3、每个生产阶段,对参加作业人员进行安全培训,()安全签名,对证照不齐全的机车绝不准参加作业,安全设施齐全有效(牌、旗、绳),由于教育,检查到位,上半年无安全事故发生。

(五)加强基础设施建设。

近两年来,我们有计划的进行基础设施建设投入,今年投资18万元,建设农具场铁围栏330延长米,铺砂石700立方米,建摩托车停放棚80平方米,并在农具场、畜牧小区重点部位安装了监控器,为作业点的职工财产提供了安全保障。

(六)完成跨区作业亩,增加车组收入()万元。

二、工作中存在的不足:

(一)在及时掌握职工的.思想状态上需要加强,使工作中出现的矛盾得到及时、有效解决。

(二)对农场及业务部门的文件、方案理解不够,致使工作起来思路不清,执行出现偏差。

(三)在春播生产过程中对机具准备、调试上存在不及时、不全面、不到位的现象,机械改装还有不尽人意的地方。

(四)对机组管理缺乏行之有效的制度,撒种、撒肥、大豆种植密度过大,责任心不强,下种不均等现象时有发生。

(五)统的意识过强,不能充分调动职工参与春耕生产的积极性,造成了一些不必要的矛盾。

三、下半年重点工作:

(一)精心打造“一带一线”建设,完善,大豆、玉米的高产创建工作。

(二)做好玉米的叶龄管理、化控技术的准备,统筹安排好玉米苗后用药,施肥、大斑病防治、白色垃圾等工作。

(三)完善两场的基础设施建设。(铁围栏、监控、停放厂扩建、晒场保化室的改建等)

(四)坚持田间标准化作业,杜绝草荒现象发生,在原有的基础上再上一个新台阶。

首先是提高领导干部的标准化意识,然后狠抓机车组的岗位落实。最后干部包地号负责地头、地边、电线杆等整理。

(五)继续完善对耕地的扩边整形工作。

(六)加快畜牧点建设,解决职工进城后发展养殖业的场地问题。

(七)干今年,想明年,提早谋划农业工作的发展思路。

经济分析报告范文14

20xx年对于河化公司来说是充满商机、极具挑战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为20xx年度经营工作方针,制定了年度经营计划。经董事会批准,20xx年度的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。

一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,万吨,实现销售收入13,万元,完成年度销售收入的32%;经营亏损万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

一、一季度经营状况

(一)生产稳定、产量增加、消耗下降

一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中:

1、产量

1、磷铵生产64,吨,完成年计划的。磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,吨,增长72%。

2、磷酸生产30,吨,完成年计划的。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨,下降9%。

3、硫酸生产101,吨,完成年计划的。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,吨,增长33%。

4、液氨生产14,吨,完成年计划的。合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,吨,增长61%。

5、氟化铝生产吨,完成年计划的。氟化铝开车率比上年同期降低x%,产量增(减)x吨,增长(下降)x%。

产品产量对比表

项目产品 上年一季度实际 本年度计划 本年一季度 与上年同比

实际 完成年计划% 增减量(吨) 增减%

液氨 8, 55,000 14, +5, +

硫酸 76, 368,000 101, +25, +

磷酸 18, 105,000 30, +11, +

氟化铝 3,000

磷铵 37, 220,000 64, +26, +

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的吨降至吨,下降,;耗蒸气由上年的吨降至吨,下降;电耗由上年的1,度降至1,吨,下降12%。

2、硫酸电耗由上年的度至度,下降。

3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的吨降至吨,下降;电耗由上年的度降至度,下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的吨降至吨,下降,;酸耗(磷酸)由上年的吨降至吨,下降;电耗由上年的度降至度,下降26%。

5、氟化铝——

(二)原材料供应紧张、价格上涨

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张,原材料采购价格上涨。其中

(1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨19%;

(2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨,增加80元/吨,上涨20%;

(3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨,增加32元/吨,上涨25%;

(4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨,增加17元/吨,上涨8%;

(5)氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨,增加850元/吨,上涨61%;

以上主要材料采购价格与上年同期相比,综合上涨率超15%,目前仍有上涨趋势。

(三)产品销售量及销售收入大幅增长

在销售方面,由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响,带动国内磷铵市场,销量增加,价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大,一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比,上升了近60美元/吨,平均达美元/吨,3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机,加大产品出口力度,出口量和创汇大幅增长,磷铵出口量由上年同期的万吨增加至万吨,增加万吨,增长31%;出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元,增加305万美元,增长72%;

1、磷铵销售70,吨(其中出口33,吨),完成年度任务的32%,与上年同比增长;实现销售收入12,万元,与上年同期比增长80%。

2、氟化铝销售934吨,完成年度任务的31%,与上年同期比增长;实现销售收入万元,与上年同期比增长。

3、硫酸销售13,吨,完成年度任务的18%,与上年同期比下降,(销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至);实现销售收入万元,与上年同比下降。

4、液氨因今年电力不足而限产,其产量只能满足磷铵生产需要,故没有对外销售。

5、其他产品(粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品)销售收入万元,与上年同期的万元相比,减少万元,下降,其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至(公司粉煤成球项目正在施工中,粉煤加工成球使用可降低成本,故减少粉煤销售)。

产品销售收入对比表

品名 销售 20xx年一季度实际 20xx年一季度实际 与 20xx 年 同 期 比

销量(T) 单价 (元/T) 销售收入(万元) 销量(T) 单 价(T/元) 销售收入(万元) 销 量 单 价 销售收入

增 减 数 ±% 增减 额 ±% 增 减 额 ±%

液氨 1, -100

硫酸 16, 13, -3, + +

氟化铝 4, 4, + + + +

磷铵 49, 1, 6, 70, 1, 12, +21, + + + + 5, +

其它收入

合 计 7, 13, +5, +

(四)成本持续下降

一季度由于生产实现长周期、安全、稳定运行,生产工艺控制较好,除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响成本大幅上升外,磷铵、磷酸等制造成本均比去年同期有较大幅度下降,在原材料采购价格上涨15%的状况下,主要产品磷铵的制造成本降至元/吨,与上年同比降低元/吨,下降15%。磷铵工厂完全成本降至1,元/吨,与上年同比,降低了元/吨,下降12%,同时消化原材料涨价因素元。

1、制造成本大幅下降

(1)硫酸制造成本为元/吨,与上年同期的元/吨相比,降低元,下降。

(2)磷酸制造成本为2,元/吨,与上年同期的2,元/吨相比,降低元/吨,下降,同时消化磷矿价格上涨因素元/吨。

(3)液氨制造成本为1,元/吨,与上年同期的2,元/吨相比,降低元/吨,下降,同时消化原料煤价格上涨因素元/吨。

(4)磷铵制造成本为1,元/吨,与上年同期的1,元相比,降低元/吨,下降,同时消化在材料价格上涨因素元。

(5)氟化铝制造成本为10,元/吨,与上年同期的7,元/吨相比,增加2,元/吨,上升,其中原材料价格影响成本增加1,元/吨。

产品平均制造成本对比表:

品名 直接材料 直接人工 直接制造费用 减副产品 折 旧 单位制造成本 同期对比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增减 金 额 升降%

硫酸

磷酸

液氨

磷铵

氟化铝 +

2、管理费用

一季度管理费用总计支出1,万元,与上年同期的万元相比,增加万元,上升。管理费用同比大幅增加,原因是新增费用较多,主要有:预提技术开发费133万元,预提排?费48万元,预提公积金42万元,效能工资38万元,工资附加费万元、房产税和土地使用税34万元,新增费用合计万元,占增加总额的87%。平均每吨磷铵产品负担元(按磷铵、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额),与上年同期元/吨相比,上升。

3、销售费用

一季度销售费用总计支出万元(其中自营出口运杂费万元),与上年万元(其中自营出口运杂费万元)相比减少万元,下降11%。平均每吨磷铵产品负担元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的元(自营出口每吨负担为元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少元,下降62%.。

4、财务费用

一季度财务费用支出(含预提未付)万元,与上年同期万元相比增加增加万元,上升。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息,而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担元(计算依据同管理费)与上年同期的元相比,增加元,上升。

(五)财务成果显著,减亏幅度较大

一季度累计实现销售收入13,万元,与去年同期7,万元相比,增加收入5,万元,增长,累计亏损万元,占年度控亏指标的,与上年同期3,万元相比减少亏损2,万元,下降。

二、资产负债及所有者权益变动情况

至20xx年3月底,公司资产总额为197,万元,比年初的198,万元减少1,万元,其中:固定资产净值171,万元,流动资产16,万元,无形及递延资产9,万元;负债总额为172,万元,比年初的173,万元减少万元,其中:长期负债162,万元(长期借款154,万元,长期应付款8,万元),流动负债9,万元;所有者权益总额为24,万元,比年初的25,万元减少万元。

其中:股本70,175万元(广西投资(集团)公司50,175万元,国投资产管理公司20,000万元),资本公积万元,应弥补亏损46,万元。

三、现金流量分析

今年上半年公司的现金流入量为21,万元,现金流出量为21,万元,净现金流量增加万元。

四、财务指标综合分析

(一)偿债能力分析

1、长期偿债能力

3月底,公司的资产负债率达,所有者权益比率只有,债务权益比率;与年初的资产负债率、所有者权益比率、债务权益比率相比,负债率增加,权益率减少。主要原因:一是计提一季度长期借款利息594万元,因无力支付而增加长期借款,使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额万元,导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高,债务负担重,长期偿债能力太低,融资困难,企业经营存在较大风险。

2、短期偿债能力

3月底的流动比率为,速动比率为,营运资金只有6,万元。这三项指标与年初、67%、4,万元相比,有较大幅度提高。流动比率由年初的上升至,提高了20%;速动比率由年初的67%上升至,提高了49%。这两项指标已接近和达到理想状态(正常指标:流动比率为200%,速动比率为100%),营运资金也比年初增加1,万元,增长39%,分析显示我公司的现金流增长较快,短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。

(二)营运能力分析

20xx年一季度的存货周转率为次,与上年同期次相比,周转速度提高了74%,说明周转速度较快,产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,元,其中:库存磷铵还有万吨,占用资金1,798多万元,其他中间产品(氟化铝、硫酸、磷酸、液氨)占用资金1,172万元,产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元,其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析,一是主要产品磷铵占用资金较多,主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口,产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少,主要是由于铁路运输紧张,造成两煤两矿库存严重不足,影响正常生产;三是其他存货占用资金较多,主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等,占用资金2,000多万元,应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达次,与上年同期的次相比,周转速度提高了44%,说明我公司的资金回笼较上年同期要快,一季度共回笼资金10,万元,资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有次,与上年同期的次相比,虽然提高了88%,但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高,产品畅销,有较好的市场前景,资金回笼较快,企业营运能力与上年同比,有较大提高,但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢,也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理,应尽快处置变现。

(三)盈利能力分析

3月底的总资产报酬率为、所有者权益报酬率为、销售毛利率为、销售净利率为、成本费用利润率为,与上年同期的总资产报酬率、所有者权益报酬率、销售毛利率、销售净利率、成本费用利润率相比,各项指标都有较大幅度上升,显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素,一是今年一季度生产稳定,产量大幅增加,消耗降低,单位制造成本下降。与上年同比,产量增加万吨,增长72%;制造成本降低元/吨,下降12%;二是产品销售量大幅增加,价格上升。销售量比上年同期增加万吨,增长;销售价格上升元/吨,上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下,鹿化公司投产三年来?次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好,在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果,获利能力比上年有了较大提高,说明企业已逐步走向良性循环,朝着好的方向发展。

五、其他指标说明

(一)税金缴纳情况

一季度共计缴纳增值税万元,房产税20万元,城建税及教育费附加万元;获取批准出口退税万元,获取批准免抵税款万元,3月底已申报待审批退税款万元;3月末进项税留底税额万元。

(二)工业总产值、期末职工人数及劳动生产率

1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,万元,按现行价格计算实现工业总产值11,万元。

2、一季度平均员工人数为人1543人,在册员工为1547人(上年同期为1538人)。

3、一季度全员劳动生产率分别为万元/人(产值按90年不变价)、万元/人(产值按现行价)、实物磷铵吨/人(按产量计算)。

六、主要管理措施

(一)业总产值

工业总产值(90年不变价)17,000万元

(二)产品产量计划

1、硫酸 180,000吨

2、液氨 27,000吨

3、磷酸 54,000吨

4、氟化铝 1,320吨

5、磷酸二铵 108,000吨

(三)产品销售计划

1、销售磷铵100,000吨(其中出口40,000吨),销售收入14,万元;

2、销售硫酸18,000吨,销售收入万元;

3、销售液氨2,450吨,销售收入万元;

4、销售氟化铝1,320吨,销售收入万元;

5、其他销售收入(粉煤、氟硅酸及煤灰等副产品)万元;

销售收入总计15,万元(税后)。

(四)财务成果

下半年计划实现销售收入15,万元,预计管理费用支出1,万元、销售费用支出万元、财务费用支出1,万元,预计亏损6,万元。下半年控亏目标为5,900万元,全年亏损控制在13,000万元以内。

一、主要管理措施

为了全面完成年度目标计划,公司采取了一系列措施,进一步加大了管理力度。

首先是在去年整顿改革的基础上,进一步开展企业整顿和“三项制度改革”工作,对生产工艺设备、供应、销售、财务等各个环节进行整顿,建立完善各项管理制度,实现管理流程再造。对部(室)管理岗位重新进行定员、定岗,实行公开竞聘、择优选聘上岗。建立起以岗位工资+效能工资为主体的激励工资机制,并于今年三月份起实施,效能工资占工资总额的50%,工资与产量、成本、安全环保挂勾,充分调动了员工的积极性。

其次是以成本管理为核心,进一步完善经济责任考核制度,对分厂、部室实行经营承包责任制,以加强对分厂成本和部门费用的控制。按照年度经营计划将产量、成本、费用等指标分解至各分厂、部门,并根据各分厂、部门的不同特点制定较为完善的考核办法,员工收入与责任制考核结果挂勾。通过落实责任制,提高了员工的责任心,充分调动了员工的积极性,使生产逐步稳定,产量逐月提高。

三是加强供应环节的管理,对供应部门实行采购费用包干责任制,以降低采购费用。采购材料的质量与效能工资挂钩,使材料质量得到有效保证。并进一步规范了采购程序,提高原材料质量标准,选择信誉好的供应商供货,使材料供应渠道顺畅,满足生产需要。对部分材料实行招标采购或比价采购,选择质量好、价格合理的供货商供货,有效的降低了采购成本。

四是加强销售管理,促进资金回笼,减少财务压力。今年对销售公司实行销售承包责任制,采取费用包干、责任到人的办法进行管理,按资金回笼额的一定比例提取销售费用,销售人员的收入与产品销售额、资金回笼额挂勾,以促进资金回笼。采用款到发货进行销售或仓储销售,确保资金回收。同时利用公司面向东南亚的区位优势,在化肥销售淡季加大产品出口,减少了存货资金占用,加速资金周转。

五是强化生产工艺、设备管理,确保生产长周期运行。从基础工作入手,狠抓落实工艺操作规程和设备维修规程,严格执行岗位八大制度,并建立设备巡检制度,定期进行设备检查,及时消除事故隐患。各分厂与公司签订了安全环保责任状,以加强工作责任心,防止事故发生。为了保证设备正常运行,降低维修费用,我公司组织攻关小组开展进口设备国产化工作,目前已初见成效。

七、存在问题及建议

(一)存在的主要问题

1、流动金问题,流动资金不足已严重制约了公司的生存和发展,因企业已连续第三年亏损,向银行增加融资借款已极为困难。

2、缺口资金问题,已多次行文上报政府有关部门,至今未能解决,拖欠施工单位的工程款无力支付,如都通过诉讼解决,对今后的生产经营将构成很大威协。

3、工艺、设备管理问题,上半年工艺、设备事故较多,开停车频繁,设备利用率低,无法实现长周期稳定运行,致使产量下降,直接材料成本升高,产品质量不够稳定。

(二)建议

1、继续抓好流动资金贷款,加强与金融部门联系,拓宽融资渠道。同时抓好中间产品和副产品销售,多渠道回收资金,加快资金回笼。

2、继续努力想方设法落实基建缺口资金,减轻基建债务负担。

3、抓好债转股和资产缩水工作,争取国家批准债转股和资产缩水,改变资本结构,以减少负债和降低财务费用和折旧等费用负担,减少还贷压力,降低产品成本,使公司的产品能以低成本参与国际竞争。

4、加强生产管理,加强设备维护工作,提高设备利用率,降低消耗。

5、进一步加强财务管理,严格控制成本

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